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老师,请问增值税留抵抵扣欠税和滞纳金的会计分录怎么做?

2025-06-10 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 15:20

你好,这个你留底的时候的金额,是计入什么科目核算的

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快账用户5966 追问 2025-06-10 15:23

应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2025-06-10 15:24

你好,你借营业外支出-滞纳金,贷应交税费-未交增值税。就可以了。

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快账用户5966 追问 2025-06-10 15:25

还有抵扣了欠税3万,这个怎么分录

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齐红老师 解答 2025-06-10 15:25

你好,是抵扣什么税种。

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快账用户5966 追问 2025-06-10 15:25

抵扣了增值税

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齐红老师 解答 2025-06-10 15:26

你好,这个不需要单独做分录。申报表上自动抵减。

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你好,这个你留底的时候的金额,是计入什么科目核算的
2025-06-10
留抵增值税抵欠: 借:应交税费-未交增值税         营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-03-21
借应交税费未交增值税 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税留低税额
2025-08-08
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2020-12-10
你好,这个借营业外支出税收滞纳金,贷银行存款
2025-06-20
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