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老师我们是做中间商的,1月开票进来,2月开出去,我不做库存,直接在当月做的成本收入可以吗

2025-06-10 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 16:35

你好,跨月了,不能这样了。

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快账用户2538 追问 2025-06-10 16:38

意思是还要做库存呗,不做库存税收查到会怎样,我们没有进销存,我都是直接做成本收入

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:39

你好,是的,是要做库存的。

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:39

查到了让你补账或者罚款。

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快账用户2538 追问 2025-06-10 16:40

一直以来都那么做了,没有进销存的情况先有什么好的建议吗老师,老板的账太乱,我就想着这样不清不楚的更好

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:43

你好,操作这样是简单,但是税务局查起来就比较麻烦。

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快账用户2538 追问 2025-06-10 16:53

我们没有进销存,这样做了几年了,老师有什么好的改进建议吗

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:55

你好,其实这个也没有什么好办法,就是你以后有进销存就要登记好。要有进销存的报表和数据

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快账用户2538 追问 2025-06-10 16:57

我找不到好的办法,我就收到票就做成本,开出去就做收入,哎,太难了老师

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:58

你好,那就先继续按之前的吧

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快账用户2538 追问 2025-06-10 17:25

老师一班公司有两套账的,进销存系统怎么做好

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齐红老师 解答 2025-06-10 17:26

你好,各做各的呀! 每一套账内部有什么进销存的业务就做他对应的进销存就好了。

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你好,跨月了,不能这样了。
2025-06-10
是的,销售的时候再对应的结转相应的成本
2023-01-02
同学你好,这样做是完全正确的。权责发生制
2023-02-12
同学你好 可以的,你可以暂估入库的哦,然后结转。 等发票来了之后红冲暂估的根据发票再入库就行了,这样就正好
2020-09-08
同学你好 你可以先暂估成本
2022-02-18
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