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我公司购买一个系统,合同总价是80万,先付了20万,开票来了,然后技术人员已在我公司采集数据,等后期完工到一部分,然后要付款来,过一个月后开票来,第三次付款是先开票来了,后面一个月付款了,那么现在是,这个账怎么做呀

2025-06-10 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 20:31

你好,请稍等,稍后发。

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齐红老师 解答 2025-06-10 20:33

预付货款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款

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快账用户3141 追问 2025-06-10 20:34

这个是一个软件,入在建工程

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快账用户3141 追问 2025-06-10 20:34

等完工结算,入无形资产吗?

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齐红老师 解答 2025-06-10 20:43

如果买来就达到预订可使用状态,可以按暂估金额入无形资产。后期收到发票在冲销暂估金额。

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快账用户3141 追问 2025-06-10 21:21

还没有的情况呢?就是入在建工程吗?

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齐红老师 解答 2025-06-10 22:10

已提供部分但是没有全部完工,可以先计入在建工程,等完工验收后转入无形资产。

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