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请问老师之前暂估计提了工资55万,做的分录是借管理费用—职工薪酬55万,贷应付职工薪酬55万;请问是不是之后每月月底就不用计提了,发工资时借应付职工薪酬-工资,贷银行存款就可以了

2025-06-11 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 15:46

在年初暂估的就是那样处理就行,不过,不能那样做,要按月计提工资

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快账用户9481 追问 2025-06-11 15:48

是去年3月底暂估的,请问老师去年发工资的时候凭证做错了应该怎么调整?

是去年3月底暂估的,请问老师去年发工资的时候凭证做错了应该怎么调整?
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齐红老师 解答 2025-06-11 15:52

去年多暂估的,需要调整去年的利润。今年的工资按月计提

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快账用户9481 追问 2025-06-11 15:56

我先把错的凭证调了,请问老师怎么调嘛?借应付职工薪酬薪酬-工资,做成了借管理费用-工资,是把凭证全部从冲了,在做正确的吗?

我先把错的凭证调了,请问老师怎么调嘛?借应付职工薪酬薪酬-工资,做成了借管理费用-工资,是把凭证全部从冲了,在做正确的吗?
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齐红老师 解答 2025-06-11 16:01

借:应付职工薪酬薪酬-工资 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户9481 追问 2025-06-11 16:11

请老师看看去年错误的这样调整对吗?

请老师看看去年错误的这样调整对吗?
请老师看看去年错误的这样调整对吗?
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齐红老师 解答 2025-06-11 16:14

现在就是你第1张图片那样冲多计提的工资,然后更正上年的报表,做汇算

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快账用户9481 追问 2025-06-11 16:19

汇算都已经报了,这个调整更正会补交税款吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:20

是的,去年没有纳税调增就得补交税款

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相关问题讨论
同学你好,你的会计分录没有问题。
2020-12-27
 你好;     不可以这样 ;先计提 ;然后发放 会扣除个税和  个人社保部分的  
2022-11-09
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
同学,你好,需要补计提下。
2022-04-10
同学你好!是这样的
2021-12-25
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