您好,意思是公司承担这个税费吗
老师,个人去税务代开发票说金额不超过6万所以发票备注栏备注个人所得税由公司代扣代缴。怎样可以不备注个人所得税由公司代扣代缴呢?
装修公司,工地的人工费让个人去税务局代开了劳务发票,我们公司代扣代缴了,支付的个人所得税怎么做账务处理
个人给公司代开的劳务发票,公司代扣代缴了个人所得税,但实际上这部分税款,是公司承担的,怎么做账务处理?
老师我公司收到个人开局劳务发票,备注栏没有备注代扣代缴个人所得税,请问我公司要不要做个人所得税代扣代缴分录和劳务所得税申报?
老师,请问公司代扣代缴个人所得税怎么账务处理?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
就是公司承担个税
计入营业外支出就可以
老师,汇算用不用调增
要的,这个要调增的,不能抵税的
在营业外支出下面列个二级科目吗?
写个个 税,到时方便调账