您好,这个最终从工资里面扣了,是0了,如果是负数,账务有问题了
建筑企业异地预交税款核定个人所得税,怎么做分录?借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 这样做的分录,个人所得税明细账借方一直有余额怎么办?
老师好,我们公司账上的个人所得税明细贷方余了170元,但按实际收入申报税务扣税扣的少,所以贷方有余额,要怎么处理呢?
现在7月份申报纳税期间,所得税费用申报填写时是负数有没有什么问题,能直接负数申报吗。会计分录需要如何处理,金额也核对不上,问一下怎么处理
老师您好,未分配利润有余额已交所得税还有余额怎么处理?账户数据是要转入次年吗?转入的话数据会不会累计正数的话,会不会又要交所得税?请老师帮我指教下,谢谢!
老师,这是2023.3月建账的,3月没有发工资,个税有正常缴纳,余额为什么会变成负数呢,这个需要处理吗,要怎么解决呢。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗