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老师你好,我想问一下,我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里,后来又发现要交增值税,又被她做在未交增值税,现在未交增值税上就挂着这个税,现在我要怎么帮她红冲这个票,才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。

2025-06-16 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-16 15:40

您好,小规模纳税人免征的增值税计入营业外收入后,不需要再交增值税。你把他后来调整的错误分录给冲掉就行。

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快账用户3309 追问 2025-06-16 15:44

因为我们是新接手的账,被之前做账的做在那里了,他们现在是一般纳税人,小规模的交税那个秋目我们录就没有了

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齐红老师 解答 2025-06-16 15:45

首先保护你自己原则,之前会计做的账你尽量不要动,不动与你无关,动了你就是责任人。 再者一定要改,把现在未交增值税这个科目的余额直接转到营业外外收,在摘要里说明情况。

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快账用户3309 追问 2025-06-16 15:55

谢谢老师,我们会保护好自己的,老师他原来转在营业外收入,如果交了我没有冲的科目,我给是结转在营业外支出里?

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齐红老师 解答 2025-06-16 15:57

正常不应该用到“营业外支出”这个科目,小规模免征的增值税计入“营业外收入”这个科目是对的。你现在是一般人,已经是去年的账了,你做更正分录的时候,在摘要里写更正哪年哪月哪号凭证“把这个金额计入到未分配里面去,把原来不应该计入”未交增值税“这个科目结平。

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您好,小规模纳税人免征的增值税计入营业外收入后,不需要再交增值税。你把他后来调整的错误分录给冲掉就行。
2025-06-16
对的,是的。冲营业外收入的。
2024-09-20
同学您好, 一般月底要应交税费-增值稅-进项、销项税需要结转到应交税费-未交增值税。
2021-01-06
你好 这里面是不是原来的小规模应交增值税时候数据?实务中,可以参考下面的方式:建立01为销项税,或是01建立为应交增值税-小规模增值税,原来的数据因为之前没有明细科目,都会自动转入01
2021-01-06
同学你好,你应该红字冲销了,然后做1笔正确的分录,那个正确分录不是扣减冲销后的差额
2021-09-12
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