核对基础数据:检查新增固定资产的卡片录入金额、记账凭证,确保源头数据对得上。 检查取数逻辑:看资产负债表和折旧表的原值取数公式,是否都包含了新增资产(比如科目、模块取数范围 )。 执行重算更新:用软件的 “整表重算”“同步数据” 功能,刷新报表取数。 确认模块关联:保证固定资产模块已结账,数据同步到总账,关联流程没问题 。
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
老师 请问下 我固定资产那边成了负数 我打开一看 固定资产的原值是入了车 电脑那些 但是我们也有计提摊销的一些货物 也是在累计折旧里面了 现在就变成了负数 这个货物的摊销 我摊销的时候应该怎么摊啊借主营业务成本 租赁摊销 我贷方呢 不能放在累计折旧里面吧 不然我负数不就更多了
@郭老师 早上好!我们是民非企业幼儿园,现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样,不一致的原因:我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22,账上累计折旧比审计的多242.32,固定资产净值比审计的多466.9,导致差额的就这三个数,麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀,我找了几天都没有找出来
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【366194.69】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【2080869.38】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。 老师,以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题,我们固定资产原值确实有两百多万,但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆,所以我就只体现一个加速折旧数据,老师,你说这种咋个整,还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行,提示不用管他
1万块,实收资本印花税付多少
老师,公司给超市促销人员买的工作计入办公费还是福利费,办公费是计入办公用品还是低值易耗品
老师,我们是卖建筑材料栏杆的,其中有一个金属栏杆材料由另外一个公司提供材料包安装,对方开票是防盗栏杆制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账。
你好老师有个这样的问题请教您:我们现在有个数转业务,甲方是客户,我们是乙方,丙方是软件公司。甲方给乙方转账20万,乙方给甲方开具20万发票,乙方扣除10个点后剩余18万转给丙方,这18万其中8万是软件费用,这个8万发票只能开给甲方,其余10万开给乙方。这样甲方岂不是白白得到8万成本发票,而乙方损失了8万的发票。这个账务上怎么处理乙方才能没有损失?
老师内外账的区别是什么?
老师,房东开的电费收据,没有发票,我们是小规模,可以入账吗?200左右的?开不了发票
请问,税务局这边说关联方这边借款需要有利息,这个借款是以前年度的,我们能做到25年做费用吗?不改报表了?
工商年报股东及出资信息,认缴出资到期时间和实缴出资到期时间怎么填写哪里找数
因为25年借银行存款 贷利润分配未分配利润分录,导致资产负债表利润表勾稽不平,审计出报告一定要求勾稽平的不
老师,工商年报在申报时候企业通讯地址必须写执照上面的地址么?
我弄明白了,老师,谢谢您哈
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