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已经认证过的进项税额,又做进项税额转出,怎么做分录

2025-06-18 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 17:12

关键是为啥要转出呢?当时进项你做的啥分录?

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快账用户1230 追问 2025-06-18 17:13

对方把发票红冲了

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:14

当时进项你做的啥分录呢?

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快账用户1230 追问 2025-06-18 17:14

购进库存,然后接着成本

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:17

借:应交税费-增值税-进项 贷:主营业务成本

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:18

是下边这个 借:主营业务成本 贷:应交税费-增值税-进项转出

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:22

就是这样冲成本和应付款还有进项转出 借:主营业务成本 负数 贷: 应付账款 负数        应交税费-增值税-进项转出

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关键是为啥要转出呢?当时进项你做的啥分录?
2025-06-18
是不允许抵扣怎么借管理费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出
2024-03-17
你好,同学,可以做 借:原材料/管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
你好,放到贷方,进项转出里面。
2021-05-27
你好,什么原因需要做转出是不想抵扣吗?如果是的话,在附表二进项转出有一个奇葩。
2021-07-02
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