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老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢

2025-06-18 20:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 20:43

您好,改账,贷:主营业务收入 0.01 应交税费-应交增值税 -0.01

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快账用户3014 追问 2025-06-18 20:49

借方是什么呢!可以是其他应收款吗?还有部分做的无票收入、老板代收的

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齐红老师 解答 2025-06-18 20:52

您好,没借方,贷方一正一负,账表一致就对了

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快账用户3014 追问 2025-06-18 20:53

明白了、谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-18 20:55

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同学你好 直接冲减就可以了 红冲了就是原分录负数红冲
2022-07-11
这个需要按照开票系统和无票收入的金额填写才可以
2022-07-11
同学,您好! 你这个需要去现场填表申报 按正常的不含税销售额填写 希望可以帮到你
2022-07-11
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-07-11
同学,你好 你是查了每个月的吗?每个月都不一样吗??
2025-01-12
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