借:管理费用340
应交税费
贷:银行存款330
其他应付款-法人10
18年的进项专用发票被税务机关查有问题,要求进项转出,我该怎么做分录,如何调账
老师,请教:供电局开具电费专票给我公司,我公司开具专票给共用电表的另一家公司,如何做分录?我公司开具发票的销项可以用总电费的进项抵扣,没抵扣完的进项需要做进项转出,求完整分录
想咨询一下,比如现在差旅住宿费发票报销,发票开具了1200元,但是只能报销960元,这个我要怎么做账?专票,我需要进项转出怎么做这个分录呢?
老师,跟公司员工买的水果开的专票,进项需要转出吗?分录怎么做呢
老师,酒店住宿费开了专票,财务入账招待费,会计分录 借:销售费用 1000 贷:银行存款 ,是否需要做进项税额转出?那如何做调整分录呢?
收的是专票啊,和其他应付有啥关系
因为多开了,把多开的那10元相当于是法人代付了
要不然这个账没法平哦
我想做进账转出不可以吗?
那就直接按330入账
借:管理费用330
贷:银行存款330