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求助:员工需要报销330,开了340的专票,进账转出的分录如何做,

2025-06-21 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-21 12:41

借:管理费用340
应交税费
贷:银行存款330
其他应付款-法人10

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快账用户7435 追问 2025-06-21 12:45

收的是专票啊,和其他应付有啥关系

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齐红老师 解答 2025-06-21 12:47

因为多开了,把多开的那10元相当于是法人代付了

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齐红老师 解答 2025-06-21 12:47

要不然这个账没法平哦

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快账用户7435 追问 2025-06-21 12:49

我想做进账转出不可以吗?

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齐红老师 解答 2025-06-21 12:51

那就直接按330入账
借:管理费用330
贷:银行存款330

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借:管理费用340
应交税费
贷:银行存款330
其他应付款-法人10
2025-06-21
直接做不抵扣勾选,全额计入费用
2023-12-14
你好 1. 你可以选择勾选不抵扣处理 ; 直接价税合计入福利费去核算 的     
2022-03-04
同学,你好 要做的,之前的分录,做红字分录
2023-07-01
借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款 借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-01-22
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