你好,这个将差额计入营业外收入
请转郭老师回答,谢谢,老师 我们收到员工的生育津贴是26152.16元,收到时入账是:借银行存款 26152.16,贷其他应付款-李满艳,发放 时是:借:其他应付款-李满艳 24489.52贷:银行存款 24489.52,这个差额是扣掉了三个月的社保公积金,但是当时的社保公积金在发放时和计提时我们是已做平的,那员工现在头上还挂着这个差额应该怎么给他平了呢
老师,请问申请的工程款项付款单金额没含质保金部分,但实际支付时连质保金一起支付了,账务处理是正常做,补份质保金的付款单就行?
老师您好汇算清缴时社会保险账载金额,实际发生额,税收金额分别怎么填写。 比如:计提时, 借:管理费用-社会保险(公司+个人)1000 贷:应付职工薪酬-社会保险(公司)700 其他应付款-社会保险(个人)300 发放时: 借:应付职工薪酬-社会保险(公司)700 其他应付款-社会保险(个人)300 贷:银行存款1000 这种情况下账载金额,实际发生额,税收金额怎么填写呢?
请问有电商经验的老师,网络平台上给的现金付款优惠券,直接减少了付款额,实际付款就小于发票金额,这个是计入财务费用,还是营业外收入?需要纳税调整吧?
请问老师,员工保险时,实际付款金额小于发票金额,当时付款时,有个银行优惠,谢谢
老师,票开多了,怎么办
老师,您好,根据近三年的财务报表可以对非上市公司进行估值吗,怎么进行估值
老师,没有取得发票的公司支出,例如零星买东西和给员工的补助,怎样能做,才能使费用正常列支,不在年末调增呢?
最后一问,是按多长时间计提折旧?
上任会计有发票就做外账,没票不做,现在手上收到发票,我该怎样记借贷
公司一般纳税人,2024年汇算清缴不是小微企业了,25年6月之后还能享受六税两费减半吗
自己公司把,土地卖给了a公司,我们要承担买方的契税10,可以所得税税前扣除吗
老师您好,在建工程待摊支出中的某一项已计提减值准备,现在可能存在部分款项收回,这种情况应该如何账务处理
费用是与向所有者分配利润无关的经济利益这句怎么理解?
如果只能更正申报增值税,企业所得税,不能更正往期认证,挂靠车二手车收入没申报,现要求补申报增值税,企业所得税,这种情况如何处理,
这个开的是普票,差额能否不记,按实际付款金额记账可以吗
你好,操作是可以的。
好的,谢谢
你好,不用客气的人。