你好,直接做借款即可
老师你好,我想请问一下,因为我们是接的上一家的单位,商家退回来的货的金额有差异,这叫什么呀!分录又应该怎样做呢?还有个问题是,商家支付的是货款,也少了与上一家单位也有关系,这又叫什么呀!分录应该怎样做呢?
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师好,我们单位是建筑企业,施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票,现在让供货商给补开了发票,我该怎么入账,原账是:借:预付账款—施工队贷:应付账款—供货商,后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款,凭证直接是借:应付账款—供货商贷:银行存款或应收票据,现在我该怎么入这个收到的发票呢,对方还是开的增值税专用发票,麻烦老师给予帮助!谢谢!
老师晚上好,我是对账供应商的货款,比如说2024年12份给供应商下了采购订单100元的原材料,我在2025年1月15之前核实OK这供应商100元的原材料送货单明细和金额。等于所有供应商对账花开了半个月的时间,确认无误就做应付货款计提。然后供应商开票提供请款资料过来。我想请问正常对账是要多久的。对账太久没法给到全盘抓数据。正常应付月初是要干嘛,或月中干嘛,月底要干嘛。麻烦老师解析一下。
有中级,有经验 在四线城市找会计工作,工资一般是多少
老师,经营租赁*机械租赁是按1%开还是3%开具
老师,预付账款加上应付账款加上应付暂估是不是等于现在实际上欠供应商的款
老师你好,无法表示意见没有关键事项段,强调事项段,其他信息,可以有其他事项段这么记对吗?
企业间借款协议有模板嘛?
日常购买次没超过500元的,没有发票,可以税前扣除吗
老师,个人所得税24年12月计提多了,汇算清缴忘记调出来,现在怎么处理
借:长期待摊费用 贷:银行 借:管理费用等-租赁费 贷:长期待摊费用 这种的每个月的怎么做
税务申报要注意哪些方面,明天面试税务申报的,可以分所得税和增值税来详细讲讲不
其他应付款股东科目余额转实收资本,要怎么做账
这样的话1个月内没有利息有风险吗