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2024年做的费用,如下图,当时后没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?

2024年做的费用,如下图,当时后没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?
2025-06-23 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 17:06

你好,尽量的放到其他应付款里面,你这样做预付款项的话容易出现负数余额

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快账用户8455 追问 2025-06-23 17:33

今年现在付款了,可以是 借:预付账款—预提费用 贷:银行存款   吗?还是要红冲去年那笔分录再做呢?

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齐红老师 解答 2025-06-23 17:34

暂估和发票一样的可以做这个

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快账用户8455 追问 2025-06-23 22:43

是哪个呢?怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-06-24 06:01

借管理费用 贷预付账款, 借预付贷银行存款 这个

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快账用户8455 追问 2025-06-24 07:22

2023年做的,现在确定没有发票,怎么好呢?

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齐红老师 解答 2025-06-24 07:34

实际业务的话,不用管的,以后支付再做支付的。如果不是的话,虚增的借预付账款贷利润分配,未分配利润汇算清节调增。

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快账用户8455 追问 2025-06-24 10:26

是实际业务,已经2023年支付了,但是没有合同。当时2023年做的分录是借:预付账款2万   贷:银行存款2万。现在确定没有发票了。这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-06-24 10:30

那就借管理费用贷预付账款就可以了。没有发票,正常做账就行。汇算你纳税调增。

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快账用户8455 追问 2025-06-24 13:47

那就借管理费用贷预付账款就可以了。没有发票,正常做账就行。汇算你纳税调增。,2023年银行付款的,还挂预付账款吗?我2023年 借:预付账款2万 贷:银行存款2万。现在2025年要怎么调呢?

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齐红老师 解答 2025-06-24 13:50

不需要调整了,你还调整什么业务啊?你需要怎么调整?

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