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老师你好!5️开发票33万在6️冲红33万,6️又开了33万蓝字本期交多少税啊?

2025-06-26 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 14:57

您好,5月正常交税,6月不用交税

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快账用户7504 追问 2025-06-26 14:59

什么意思?5月交多少?6月怎么交

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:00

5月按33来交税,6月一正一负,并不影响

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:01

按发票上面的税率来交增值税,如果有利润还有企税

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快账用户7504 追问 2025-06-26 15:09

我司5月份的33万在6月份报税的时候已经把33万减掉了,只是电子税务局发票在6月冲红了,之后又重新开了蓝票33万,

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快账用户7504 追问 2025-06-26 15:10

6月电子税务局填报多少?本月利润做多少

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:20

6月按33W来申报,本月利润这个要看你们的收入减去成本是多少就是多少,你要按无票收入来做

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您好,5月正常交税,6月不用交税
2025-06-26
你好,这个和税管员协商一下,能不能减少,
2021-04-04
2024 年 12 月冲红 20 万发票 借:以前年度损益调整 -200000 贷:消耗性生物资产 -200000 同时,冲销对应银行存款分录: 借:银行存款 200000 贷:以前年度损益调整 200000 开具 15 万蓝字发票 借:消耗性生物资产 150000 贷:银行存款 150000 同时,确认对应的成本: 借:以前年度损益调整 150000 贷:消耗性生物资产 150000 调整 2022 年成本 3 万 借:以前年度损益调整 -30000 贷:主营业务成本 -30000 由于调整成本影响了 2022 年的利润,进而影响了所得税,假设所得税税率为 25%,相关分录如下: 借:以前年度损益调整 7500 贷:应交税费 —— 应交所得税 7500 实际缴纳所得税时: 借:应交税费 —— 应交所得税 7500 贷:银行存款 7500 调整 2023 年成本 2 万 借:以前年度损益调整 -20000 贷:主营业务成本 -20000 最后,将以前年度损益调整科目余额结转至利润分配 —— 未分配利润科目: 借:利润分配 —— 未分配利润 [以前年度损益调整科目余额] 贷:以前年度损益调整 [以前年度损益调整科目余额] 若以前年度损益调整科目余额在贷方,则做相反分录。
2025-01-10
是的,需要对方开红字信息,你们才可以开负数
2022-04-15
 你好 这个建议你先申报,然后这个月再红冲的
2023-07-12
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