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老师请问下,我们暂估了库存商品2000多,但我们公司已经和对方公司结束了合作,我应该怎样处理已暂估的商品?

2025-06-27 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-27 09:57

确实有实际收到商品,只是结束了合作,不付款了,对方也不开票了?

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确实有实际收到商品,只是结束了合作,不付款了,对方也不开票了?
2025-06-27
你好 不能取得发票就正常做账 年末纳税调整就可以了  
2021-02-23
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
同学你好 你红冲了然后按照收到的发票来做
2021-12-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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