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老师 请问下 我们公司购买财务软件5000元 怎么做账 5月28号付的款 5月30号对方开专票

2025-06-27 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 10:43

借:管理费用-办公费 增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户7738 追问 2025-06-27 10:44

日期写哪天的 不用分开做吗  

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齐红老师 解答 2025-06-27 10:46

都是在一个月的账,不需要分开,做到30号就行

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快账用户7738 追问 2025-06-27 10:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-27 10:48

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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钱实际没有给你退的是吗
2020-12-17
你好同学,没问题的,凭证删除了,使用整理凭证号,自动 就整理断号了
2025-05-27
同学你好 借:银行存款/库存现金1008 借:管理费用-办公费1008(红字)
2021-01-13
借:库存商品(或固定资产,根据车辆用途确定) 28万元 应交税费-应交增值税(按税率计算) 贷:预付账款 5万元 银行存款 28万元(尾款部分) 其他应付款(或预收账款) 5万元(表示对方还未开具发票的5万元)
2024-05-16
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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