你好这个借,银行存款,贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。

老师我卖废铁的收入15325元是12月份的,我记入了营业外收入,我想一月份再申报交增值税,会计分录怎么做?借:营业外收入15325*13%=1992.25贷:应交税金-应交增值税1992.25
无票收入做全额申报,怎么记账?比如说无票收入实际收款是100元,销项税申报了13
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
实际生活中,当月销售了,当月没有开票,当月报税时无票收入报税吗?次月怎么处理,当月和次月怎么写分录
小规模抖音卖货平台实际收入(无票)9800元,平台支出无票1500元,结算(提现到银行账户)金额8300元,怎样做会计分录,按什么申报增值税
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
实际收的现金,收现金不包含税费,比如说收了100元,借:库存现金 100,贷:营业外收入 100,这个增值税费怎么做分录?
你好,你实际最终合同价格多少,就是含税价多少
因为申报无票收入时,默认为不含税收入
你好,你应该换算成不含税,然后填入。
现在已经申报了,怎样做账才能平衡账目呢?
你好,你这个想要做对的话就要去更正申报。
也或者再增加一些收入。