你可以6月份先不交,然后7月份认证了。发票在8月份所属期的时候留抵抵欠 但是你这个附加税需要交这种有滞纳金,会影响企业信用等级的。
老师,我们6月的销项大于进项,导致要交6000的增值税,有什么办法能避税吗,补开进项票或者作废6月份的发票可以吗
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师,我们公司从去年在建工程.月开始投产,之前我的买回来所有进项税都记在借方:应交税费-应交增值税_待抵扣税额,6月份我勾选认证了进账税大于销项税(6月进账87000_86000=1000元留底),我没有做税费会计分录,7月就是本月销项税大于进账税我怎么做待抵扣税额会计分录,请老师指点?
郭老师,请教下,假如上月有销项6千,进项1万3千,当时进项全部认证了,本月发现异常发票,税局要求上月进项税转出1万,那么我们需要补交的税额是6000-(13000-10000)=3000,本月进项大于销项,和本月的进项销项没什么关系吧
老师我们一般纳税人,1月开票1万,2月开票1.5万,3月开票2万,4月开票0,我们每月的月末结转未交增值税的分录是这样做的,借:应交税费-应交增值税(未交增值税)贷:应交税费-已交增值税 之前我们是年末才转销进销项税额的,那现在不管我们每月月末结转未交增值税的分录是否对了,现在需要把1-4月销项和进项税额转销,分录应该怎么做呢?
请问老师,成立分公司第一个月收到的广告制作费,可以做管理费用开办费吗?广告费的所得税税前扣除怎么算?怎么做分录?
一般纳税人房屋租赁简易计税5%,同时收取的水电费按什么税率
单选题为啥选第一个,解释下吧
老师,付款申请写3000元,但备注说是分两次支付,请问可以先支付1500,后面再支付1500吗?还是要重新写申请单才可以?
小规模,工会经费,计税依据是什么?小企业没成立工会,可以不交吗?
老师,24年的汇算时因为没成本票暂估的成本调增了,调增后不用账务处理也无需调报表对吧?
实收资本前期已经实缴入帐,股东又继续打了20万过来,备注投资款,怎么做账
老师:采购商品,供应商开了普票,怎么做账?
已结账,损益结转平 利润表中利润总额>资产负债表未分配利润期末减➖年初数多0.12核对哪里
你好,老师,我们公司是工程咨询类的公司,给监理公司开具咨询费,需要留存什么资料备查吗
下个月申请留抵抵欠对吧,附加税能留抵抵欠吗,滞纳金从什么时候算起啊
所属期8月也就是下一个月的下一个月。这个月报税期结束的第一天。
我现在滞纳金是从7月16日到多少日,附加税能留抵抵欠吗?
到你交费的当天。附加税不可以,附加税需要全部交,按照抵扣之前的。
这个税局会不会打电话让交上,不让留抵抵欠啊
打电话就说没有钱交