你好,退还的1015=2万*双方约定的退还 比例

你好,老师,我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款,后面对方公司发现款打多了,应结算99384元才对,我司退款36024元给对方公司,现在对方公司退发票135408元给我们,我重新开正确金额99384元给对方公司,对方公司已抵扣发票金额135408元,接下来我要怎么操作呢?
我们是一般纳税人物流公司,4月份财务人员对账时与往来公司多对出4万多元,当时这4万多元开具了运输发票,拿到对方公司才发现多给开了4万多元的发票,对方公司还用不上。我们应当怎么处理这4万多元的发票?
老师,我们公司给甲方开了2万元的发票,甲方也支付给我们公账上面2万元钱,实际业务只有1万元,现在甲方要求我们返还1万元并转给甲方老板私人账上,这种来怎么操作呀
我们虚开发票进行私下操作,对方转10万给公司,公司退回客户90040元,扣了对方9960元 我应该怎样做账
老师你好!请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元,然后用了对方公司10000元的油费,那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费,现在对方会计让我开票给他们公司,那么是开20000元的发票给他们吧,但是对方会计让我开30000元发票给他,那这样不是对不上,他们收到票,只付款我们2万,这样对吗,谢谢老师
合作分成费这个月也有已经完成的项目,也是结转到销售费用哇 。我看往期从来没结转到销售费用过。我们做账逻辑是,人工、费用、分成分开做,已结束或者不再继续的项目转到销售费用,其他转到主营业务成本,但是合作分成费合同履约成本每个月有借方贷方都要结转为0。我需要把已完工的合作分成费放入销售费用吗?
老师再问个事,我是劳务建筑公司,我去年干了个纯劳务的一个工程,然后这个月完工需要我开发票了。然后我把劳务工资都计提到本月么?还是什么流程?
老师,我想问下这个废品回收会计是不是挺累,挺辛苦的呀
外贸企业汇兑损益需要交企业所得税吗
老板让我核算成本,月初的时候我要提供什么给老板比较好?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
成本会计月末需要给老板提供什么报表?
老师,农产品公司卖蔬菜,有内销业务跟出口业务,是不是做在同一个账套里
老师你好,卖掉以前没入账的车,卖车款买了新车,怎做分录?
老师,你好!我们是卖酒的电商,平台补贴怎么给他们开票啊,我们只能开酒吧?