外账不可以 工资必须通过应付职工薪酬工资
您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
老师上月工资计提少了,写发放工资时是不是不用计提了?例:借:应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
B公司租用A公司固定资产不动产和动产进行经营,开车出去开的B公司通行费可以入B公司费用吗?可以进行进项抵扣吗?租的A公司的所有动产固定资产里包含有这辆车
老师,我司是装修公司,对方公司提供水电,我司其他包工包料,可以开发票按简易征收,开建筑服务-装修费,税率按3%的计税发票吗
老师,其他权益工具投资,递延负债对应的借方 其他综合收益,在其他权益工具投资处置的时候,不需要把这个其他综合收益转存到留存收益吗?
投资了一家公司 做的长股投6万 贷方银行存款6万 ,现在不干了 被投资方退回给我们39000元 这个怎么做账
老师,请教一下,个税未按时缴纳,要罚款R50,(晚了3天,这种有什么办法可以驳回吗?谢谢
开发票税务编码去哪里查
我们木业公司,开的是农产品发票,然后之前开错发票在6月份做红冲,我在申报的时候要再做进项税额转出吗?
公司去年涉及股权转让,注册资金600万,净资产有400万,转让时按1万作价转让的,专管员说要补交税,这个是要补交什么税
老师,资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额,啥等式关系
老师,我们公司的工人考证,(焊工证/高空证)这个想让考证公司给开票抵公司的所得税呢,那抬头写工人自己名字还是公司名字?
那怎么做呢,老师
借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
老师,每月的社保费呢,怎么做
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款