外账不可以 工资必须通过应付职工薪酬工资

您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
老师上月工资计提少了,写发放工资时是不是不用计提了?例:借:应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,这个计提折旧,销售部门为何会合并呢?明细账的折旧不是按型号分开做的台账吗?登记明细账时,不是看记账凭证,而是还得从原始凭证查吗?谢谢!
老师,有家药店是我亲戚的,之前一直给外面的代理记账记,然后这个其他应收款明细账是平的,但资产负债表又是有数据的,这样我接过来怎么调好些呢,我接着他们数据初始化后发现与他们的资产负债表上的数不一致了,应该如何处理呢?
我们是沙场,给村民的土地租金怎么入账,他又不开发票给我们,有没有什么方法解决这部份资料的入账问题,没有发票不能入账,这个我知道,请给出个能入账的解决办法,谢谢!
您好,请问一下个体工商户是定额每个月5万额度,全年开票35万,报年报的时候是按实际开票的35万填写还是按5*12=60万填写啊
请问老师,b借c公司资质去d单位投标,中标后,实质是b在和d发生实质(送货)销售业务,从a购进(钱已直接付给a),现在是a直接给c开进项税发票,c给d开销售发票,d也把购货款打给c了,请问现在怎么b公司怎么跟c公司处理,才能将销货款流进b银行?谢谢
老师,有家药店是我亲戚的,之前一直给外面的代理记账记,然后这个其他应收款明细账是平的,但资产负债表又是有数据的,这样我接过来怎么调好些呢,我接着他们数据初始化后发现与他们的资产负债表上的数不一致了?应该怎么做处理呢?
老师,每股净资产和每股市价,都是用股东权益÷发行在外的普通股股数对吗,他俩有区别吗
你好,老师,我想问一下小规模纳税人的申报报税,未开票收入在哪填呢?
你好 个体户经营超市10月份交的税费是1234.13会计分录怎么做
免税的农产品,进项税额怎么做分录,发票上金额假如是100,税率是免税。这样做分录吗? 借:库存商品 91 应交税费-待抵扣进项税额 9 贷:应付账款 100 还是库存商品是100呢?
那怎么做呢,老师
借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
老师,每月的社保费呢,怎么做
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款