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老师,如果这个月增值税有留底的进项税额,抵完之后还需要交,做转出增值税分录怎么做?留底进项税额那部分金额怎么结转呢

2025-07-08 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 11:42

你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。

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齐红老师 解答 2025-07-08 11:43

在申报表上有留底就可以了。I

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快账用户2474 追问 2025-07-08 11:43

好的嗯,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-08 11:44

你好,不用客气的了。

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你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 你看一下你的转出未交增值税在借方有余额还是贷方有余额?
2022-05-13
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
同学你好,上月留抵税额在哪个明细科目中呢
2021-07-06
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