你好,90,000的红字确认单已经红冲了是吗?然后和你之前开90,000的操作是一样的 负数发票开具里面先开红字确认单

我们上月给对方开了一张34万的专票,开发票附的清单清单开了9项内容,对方已认证,现在这月对方说名称得改一下所以让红冲这张带清单的专票然后再重新开,因为当时开票附的清单对方说现在开红字申请时只能将原来清单中9项改成1项来开红字申请,这样总金额不变,税额少一分,不含税多一分,请问这种一般如何处理呢?
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师请问一下9月份收到一张普通发票然后入了管理费,但是10月份对方重新给我们开了专票,是不是要把9月份的红字冲销,然后重新按专票来入账
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,就是我之前 9 万的这个进项发票已经抵扣了,开了红字出去,对方作废了,那我也申报税了,那我这个红字发票怎么在抵扣勾选哪里找不到啊
已经抵扣了,怎么还能再抵扣勾选里面找到你应该在统计确认里面找
那我要怎么样才能撤销这张已经抵扣的发票呢?
抵扣勾选的所属期是几月份?
7 月是申报 6 月份的啊,所属期是 6 月的
统计确认了吗?确认了撤销统计,然后再以勾选里面找到这个发票前面的、去掉,然后确定就行。
我是昨天就抵扣了这张发票,现在没有撤销统计啊
你好,统计确认了吗?你那个页面截图。
还有你申报增值税吗?如果申报的增值税需要把增值税作废呀,才能去撤销统计。
我已经把申报在作废了,这个表里面是 找不到的,但是我抵扣认证哪里找不到这张发票啊,但是在在查看历史确认单信息哪里就有啊
你们这里你增值税申报了,先把增值税作废了,你这里的所属期还是七月份应该是六月份
我已经作废了,还是这个界面,是不是要变更所属期才可以搞
对的是的,只有是所属期6月份才能修改
这个表是 6 月份的啊
你这是哪一个表哥?
你看我申报表删除了,销售额是 0 了,为什么我那个进项发票还是在哪里啊,我现在就想问我这个进项发票要怎么样取消抵扣
你的增值税申报表删除了是吗?然后再统计确认所属期,选择6月份,撤销统计。你没有操作这一个。
撤销统计了之后,在抵扣勾选里面找到这个已经勾选的发票,前面的对号去掉。你哪一个不明白,能说一下吗 你一步都不知道的情况下,截全部的图片,不要一点点都看不出来是哪里的表格
老师,感谢你的指导,已经操作成功,
不用客气,工作愉快。