你好,90,000的红字确认单已经红冲了是吗?然后和你之前开90,000的操作是一样的 负数发票开具里面先开红字确认单

老师您好,麻烦问下,我们是销售方,对方现在把6月份开过的专票退给我们了,说是单位名称错了,要重新开,现在的处理是先开红字再开一张合适的蓝字发票,是不是必须得对方开具红字通知单我才能开红字发票
老师您好,麻烦问下,我们是销售方,对方现在把6月份开过的专票2联都退给我们了,说是单位名称错了,要重新开,现在的处理是先开红字再开一张合适的蓝字发票,是不是必须得对方开具红字通知单我才能开红字发票
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师,请问,我申报了未开票收入 10完,勾选了进项发票 10 完,然后又开了一张红字信息通知单出去,可以这样操作的吗?
老师好 我想问一下 购买债券,如果是分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,为什么支付的手续费要计入摊余成本?摊余成本不是借出去的本金吗,那付出的手续费是给到证券公司这个中介,这理应不是借出去的本金才对因为这个付给中介就付了不可能还能收回来,所以不明白为什么手续费还要计入摊余成本。谢谢老师
你好!老师在抖音开店,店铺给抖音开发票的几种情况?在抖音提现款怎么缴税
老师,出口免退税的外贸公司,第一批出口的货物有瑕疵,再重新出口一批,只收一笔款,那重新出口的这批是免税不退税处理吗?还是要视同内销?
企业要注销,但是应收账款和其他应收款有余额,能够注销掉吗
承租方缴纳房租也要申报印花税吗
老师,我们销售种羊,给客户开的销售份免税发票,但账务处理是计入资产处置损益的,导致增值税报表上的收入和账上的不一致,这个怎么处理?
老师,想问一下眼镜行业拿不到采购的进项票,多家个人独资企业性质同一个股东怎么做税务筹划能少缴个税
中级会计三科书籍怎么购买,请发链接,谢谢
出口退税中,老师提到,在取得报关单后15个工作日内完成退税资料备案,这个备案资料备案,是需要上传税务局么?还是企业留档。哪些资料需要上传税务局。首次退税,勾选了退税抵扣,就将资料准备被查就可以了吗
老师你好,我们给员工缴纳养老保险,医疗保险,公积金,分录怎么做了?谢谢!
老师,就是我之前 9 万的这个进项发票已经抵扣了,开了红字出去,对方作废了,那我也申报税了,那我这个红字发票怎么在抵扣勾选哪里找不到啊
已经抵扣了,怎么还能再抵扣勾选里面找到你应该在统计确认里面找
那我要怎么样才能撤销这张已经抵扣的发票呢?
抵扣勾选的所属期是几月份?
7 月是申报 6 月份的啊,所属期是 6 月的
统计确认了吗?确认了撤销统计,然后再以勾选里面找到这个发票前面的、去掉,然后确定就行。
我是昨天就抵扣了这张发票,现在没有撤销统计啊
你好,统计确认了吗?你那个页面截图。
还有你申报增值税吗?如果申报的增值税需要把增值税作废呀,才能去撤销统计。
我已经把申报在作废了,这个表里面是 找不到的,但是我抵扣认证哪里找不到这张发票啊,但是在在查看历史确认单信息哪里就有啊
你们这里你增值税申报了,先把增值税作废了,你这里的所属期还是七月份应该是六月份
我已经作废了,还是这个界面,是不是要变更所属期才可以搞
对的是的,只有是所属期6月份才能修改
这个表是 6 月份的啊
你这是哪一个表哥?
你看我申报表删除了,销售额是 0 了,为什么我那个进项发票还是在哪里啊,我现在就想问我这个进项发票要怎么样取消抵扣
你的增值税申报表删除了是吗?然后再统计确认所属期,选择6月份,撤销统计。你没有操作这一个。
撤销统计了之后,在抵扣勾选里面找到这个已经勾选的发票,前面的对号去掉。你哪一个不明白,能说一下吗 你一步都不知道的情况下,截全部的图片,不要一点点都看不出来是哪里的表格
老师,感谢你的指导,已经操作成功,
不用客气,工作愉快。