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老师,有这么个情况,3月份开了一张票10100,钱已到账,记账借:银行存款,贷:主营业务收入,增值税。可是5月份重新评估的,又从新开了一张票6888,并且从银行账户退回3212,7月份弄2季度的账才发现,7月份红冲了3月份开的10100的票, 该怎么记账呢?有些懵

2025-07-09 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 16:15

5月份借预收账款贷银行存款 借应收账款6888 贷主营业务收入,应交税费, 7月份借预收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。

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虽然九月份那张发票是嗯你测试开的,但是在税务系统里不会这么认定的,在税务系统里应该认定你九月份的时候是540元的收入,而在十月份的时候是960元的收入。
2020-11-07
你好,就做你之前分录的相反分录的
2022-06-29
你好 6月首先 你做的是 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2. 红冲你的收入 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款 3 然后在按实际发生的4000做一笔收入 多的钱退回去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2020-08-10
您好 借:主营业务成本 借方红字 贷:其他应收款 贷方红字
2021-07-12
对的,是的,不管有没有发票的,都需要做应交税费, 你在这个月修改就行,之前的不要调整了, 贷主营业务收入负 应交税费,应交增值税。
2023-06-28
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