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老师,请问下,去年税务局喊我们开无票收入把进项税消化了,导致今年报表上,应交税费一直都是负数,本年利润也是负数,这样有影响不?

2025-07-10 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 14:08

你好这个没关系的,你按照税务局的要求做。

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快账用户9123 追问 2025-07-10 14:58

我就是怕,这样的报表太不好看了,,最后那个增值税为负数越来越大

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齐红老师 解答 2025-07-10 15:00

你好,你做了无票收入之后的话,一般是不会这样子的呀。

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快账用户9123 追问 2025-07-10 15:09

去年做的 借:应收账款 -无票收入 贷:主营业务收入 无票收入 应交税费-应交增值税(无票收入 ) 今年开票出去就做的 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入-无票收入 (负数) 应交税费应交增值税无票收入(负数) 应收账款-无票收入

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快账用户9123 追问 2025-07-10 15:10

我是这样做的分录,是分录不对吗?老师,去年的应交税费应交增值税也结转到了应交税费未交增值税下面的,不知道怎么的,报表的应交税费这个数负数越来越大

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齐红老师 解答 2025-07-10 15:12

是的。是要冲减之前的。

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快账用户9123 追问 2025-07-10 15:15

对呀,我的报表里那个应交税费就是负数,还是越来越来大的负数/::L那个本年利润也是负数,越来越来大

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齐红老师 解答 2025-07-10 15:17

你好,今年开发票出去,按发票正常做 然后做不开票收入的负数就行。

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快账用户9123 追问 2025-07-10 15:23

那没得无票收入,这样开票出去的收入不是就要交税了嘛?,

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齐红老师 解答 2025-07-10 15:23

你好,是的,这个是正常的呀

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快账用户9123 追问 2025-07-10 15:34

行,我在理理,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-10 15:36

。你好,不用客气的了。

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你好这个没关系的,你按照税务局的要求做。
2025-07-10
你好,固定资产都有发票的吧,要是按照实际情况做账的,不用担心的。
2020-11-30
您好,是的,您的理解非常正确。不需要修改
2021-06-10
不需要处理的,按照你实际业务来就行
2025-07-15
你好,用了以前年度损益是会产生这个问题。金额不大你可以直接当期冲减
2022-02-15
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