待认证就是取得发票当月未勾选认证 待抵扣进项,就是已经认证了,当月没有抵扣的,那个是原来房产的进项分2年抵扣,现在停止使用这个科目了
待认证和待抵扣进项税额有什么区别
待抵扣进项税额和待认证进项税额有什么区别呢
待认证进项税额和待抵扣进项税额的区别是什么?
待认证进项税额和待抵扣进项税额的区别是什么?
请问 待抵扣进项税额和待认证进项税额有什么区别
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
待抵扣进项税额现在不再使用?
当月进项税额借方大于销项税额贷方,结转这2个科目,第三个科目用哪个?
是的,就是那个意思的
借:应交税费——应交增值税——销项税额100 贷:应交税费——应交增值税——进项税额200 借方还有100,放什么科目?
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
增值税小于0,那么销项税额,进项税额的科目余额表有数,这两个科目不是每个月需要结转为0?
不需要结转的哈,正确计算和交税就行
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款如果增值税大于0,只需要做的分录是
如果增值税大于0,只需要做的分录是,借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
是的,要交税才那样做。不交税就不做分录
交税的这笔分录摘要写什么?
计提本月增值税?计提本月未交增值税?结转本月增值税?
是的,就是那样子的