咨询
Q

老师,6月我们购买了商品也已经入库了。我账上接近80万库存商品。。对方都给我们开票了。但是6月我们也销售了,有明细单。但是我们没有给对方开票。老板说等订单结束一次性开票。。所以就存在一个问题。我们6月本来有收入。没有开票我就没有入收入。我本来想先暂估收入。但是增值税我已经报完了。我不想做未开票收入。我应该怎么弄?7月开票我想做到7月收入里面。行不行?

2025-07-11 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 17:49

可以的 可以这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以的 可以这么做的
2025-07-11
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-08-11
您好,你还是觉得进货发票先暂估入账,你给你的客户开票了就得确认收入。
2024-12-19
预收的这一部分货物发出去了没有?
2023-12-05
是的,就是你说的那些哈,正确
2025-07-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×