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老师您好,我司是一般纳税人,建筑业务是简易计税3%.上个季度3月开了一张简易计税的发票,税已经交了,我看他们没有计提税费。我这个月接手要怎么补提这笔税?已经拿到交税回单。

2025-07-14 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 17:32

你好同学! 那就直接补计提到当月吧,虽然月度之间存在了错配,但是全年没有错配,是可以接受的

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快账用户1347 追问 2025-07-14 17:35

补提简易计税分录怎么做呢?

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快账用户1347 追问 2025-07-14 17:36

简易计税500 城建税25

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:45

你好同学! 借 应收账款 500   贷 应交税费-增值税 500 借 税金及附加 50    贷  应交税费-应交城建税 25                             -教育费附加 15                             -地方教育费附加 10

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快账用户1347 追问 2025-07-14 18:01

为什么补提增值税,是借应收账款?

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齐红老师 解答 2025-07-14 18:36

你好同学! 因为给对方开票,对方实际支付的款项中包含税费的,所以要计入应收账款

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系统没有简易计税是什么意思啊?
2023-10-31
你好 开红字发票 前面交的税款可以抵扣以后的税款  
2021-02-22
不可以的,简易计税的进项没法抵扣的。
2022-02-21
是的这个是可以简易按3% ,是的
2020-09-08
您好,这个需要去大厅改表,因为您当月申报时候的简易计税应纳税额为负数,系统过不去。可以申请退税或者留底以后抵扣。
2020-09-01
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