你好同学! 那就直接补计提到当月吧,虽然月度之间存在了错配,但是全年没有错配,是可以接受的
老师 我们7月申报了一笔简易计税的税款7220元 已交税,8月红冲了这张发票,但是从新开具的发票是差额征税,税款是166.67元 ,我申报8月份税款时怎么报税?多交了7053.33元 我们是一般纳税人一般计税和简易计税分开合算的
老师我想问下就是我是一般纳税人开了简易计税的3%劳务费发票,要做什么税费种认定?什么征收品目?我已经有9%的其他建筑服务的核定了
老师,建筑业一般纳税人,上个月开了3%税率的劳务费,这个就是简易计税么,上个月9%开票销项税27000然后3%开票销项税3000,那是不是我只能抵扣27000然后叫交3000的税
老师,建筑业一般纳税人,上个月开了3%税率的劳务费,这个就是简易计税么,上个月9%开票销项税27000然后3%开票销项税3000,那是不是我只能抵扣27000然后就交3000的税么
老师你好我是一般纳税人,请问我上个月开了3个点的劳务票怎么系统又没有简易计税,这个月开的3个点的劳务票系统又要全部简易计税,这是怎么回事
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
补提简易计税分录怎么做呢?
简易计税500 城建税25
你好同学! 借 应收账款 500 贷 应交税费-增值税 500 借 税金及附加 50 贷 应交税费-应交城建税 25 -教育费附加 15 -地方教育费附加 10
为什么补提增值税,是借应收账款?
你好同学! 因为给对方开票,对方实际支付的款项中包含税费的,所以要计入应收账款