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老师,我们家主要经营收报废车。收来的报废车,价值300元,运费800,车主说我们承担运费,300元的车主要了。怎么做分录好呢?正常运费也是我们的成本 借:原材料 1100 贷:应付账款-运输公司800,营业外收入300?? 还有原材料380,我们给付400,借:原材料380 营业外支出20 贷:银行存款400 对吗?
我公司是商用汽车的代理商,厂家有给予客户的置换补贴。1.当客户用旧车购买新车时,厂家给予补贴2000元。该2000元厂家是以红字发票形式扣除我们从厂家购买的车款。比如我们从厂家购买车款是10000元,厂家会扣除2000元直接收取我们8000元,同时只给予我们8000元的发票。 2.我们再用现金补贴给客户个人。因个人无法开票给我司,请问这2000元我们怎么入账费用?
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师我们是4s店的,客户把旧车车买我们3万元,我们买给她新车整车价税合计13万,她只付了10万,那3万我们做的应收账款,要等我们卖出去了才回款,这个流程账务怎么处理,我们收购的车没有进项吗?但是销售又有13的税率!
老师,您好!我们销售原砂(产成品)给客户单位,同时在客户单位购买废砂(原砂用过之后就是废砂),开具销售发票时直接折扣了废砂的钱。比如销售原砂单价600元每吨,购入废砂100元每吨,开发票时折扣了100元。请问废砂怎么入账?废砂是生产原砂的原材料。谢谢!
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
老师,经营所得税合伙人分配比例更新失败怎么解决?电子税务局,我要办税,涉税主体人变更,投资人信息里面也填了,但是自然人电子税务局扣缴端还是更新不过来,怎么办?
对,没给打款,后来把款打到另一个公司账户
你好我是自产自销的农产品土豆和苹果,开票是开的免税的是吗,报税时,开了10万的票是填在那一栏呢,企业所得税还是利润在300万以内都是5个点吗,还是企业所得也是免得呀
我公司是农业公司小规模纳税人。在季度申报企业所得税应纳税额 6000元,所得税的减免那个表(农林木项目的所得税减免征收企业所得税),可以填吗?应该填多少?
您好,补贴直接给客户:收车时,借:库存商品 / 原材料(残值或 1 元) 贷:营业外收入 2.补贴直接给客户:处置时,借:银行存款 贷:主营业务收入 / 其他业务收入(含销项税);借:主营业务成本 / 其他业务成本 贷:库存商品 / 原材料 3.补贴先到企业再转客户:收车同 1;收补贴,借:银行存款 贷:其他应付款 - 代收补贴 4.补贴先到企业再转客户:转付客户,借:其他应付款 - 代收补贴 贷:银行存款 其他业务收入(手续费,含销项税) 5.我们凭报废协议入账,缴企业所得税和增值税(13% 或 3%),估值不明按 1 元记