你好,补交增值税的分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 增值税一般纳税人正常转出
老师您好公司为一般纳税人,2月份我们被稽查自查,补缴了21年20年的增值税所得税等已缴款完毕,请问分录如何做借未分配利润贷银行存款还是通过以前年度损益?具体分录如何写麻烦老师?
老师你好,23年4月专管员让我们补缴22年的房土税和土地使用税,4月也缴纳税款。请问外账分录如何写呢?
你好老师,请问下,2022年汇算清缴时,补缴的税款5月份通过所得税费用核算了,2023年怎么进行调整?
老师好,请问下,这个月补缴了22年的印花税(税率错误)5800元,如何做会计分录
老师您好,1、增值税以前年度少缴纳的四个点今年补缴,但是不算在以前年度,就算今年的补缴该如何做分录?2、税控盘之前付的年费280元。这个月退回,该如何做分录?
老师你好,夏季天热给员工买的水,计入什么费用呀
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
老师,经营所得税合伙人分配比例更新失败怎么解决?电子税务局,我要办税,涉税主体人变更,投资人信息里面也填了,但是自然人电子税务局扣缴端还是更新不过来,怎么办?
对,没给打款,后来把款打到另一个公司账户
你好我是自产自销的农产品土豆和苹果,开票是开的免税的是吗,报税时,开了10万的票是填在那一栏呢,企业所得税还是利润在300万以内都是5个点吗,还是企业所得也是免得呀
我公司是农业公司小规模纳税人。在季度申报企业所得税应纳税额 6000元,所得税的减免那个表(农林木项目的所得税减免征收企业所得税),可以填吗?应该填多少?
老师,驾驶证考试中心收取的如科三模拟费应该选什么税务编码?
滞纳金做到营业外支出里边
老师,怎么转出?分录又怎么做?
是一般纳税人,转出分录怎么做?
确认少交的增值税 借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项 主营业务收入等 转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,这个税是上个年度的,不应该用以前年度损益调整吗?
那补交的附加税是用以前年度损益调整科目吗?
确认少交的增值税 借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项 主营业务收入等 这个主营业务收入科目,如果是以前漏记的收入,可以用以前年度损益
如果是暂估收入,或者差异不大,可以直接用主营业务收入
老师,谢谢了!
不客气,祝您工作愉快