借,业主营业务成本, 贷,应付职工薪酬工资。 借,应付职工薪酬工资, 贷,银行存款。 借,主营业务成本劳务费,贷,银行存款。
老师您好 目前社保入税,是否可以员工工资拆分为两个单位发放,一个公司走劳动合同按社保基数发放工资, 一个公司走劳务合同发剩余部分工资 ,一个按工资薪金申报个税,一个按劳务报酬申报个税
老师您好,一个员工在另外一家公司任职有社保有工资,但每月在本公司帮忙,像发给他一些工资,这部分工资以工资薪金方式发放还是劳务费的形式发放,哪种更省税呢?
你好老师:公司员工一部分走工资薪金一部分走劳务费,劳务费这一部分需要计提吗?还是发放的时候直接结转成本。
老师,公司主要成本就是人员工资,可以直接做在成本里面,借 主要业务成本 贷 应付职工薪酬,麻烦发一个正确计提和发放的分录,谢谢
老师,建筑行业有一个农民工专户,工程款来了一部分到基本账户,一部分到农民工专户,这个农民工专户里面的钱是只能以发放工资的形式发放出来吗,还是也可以以分包开劳务发票,付劳务费当时出去啊。谢谢
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
劳务报酬没有支付挂哪个科目?老师
你好,做应付账款的
其他应付款可以吗
可以的,可以的,可以的