你好 计提的时候,借:劳务成本,贷: 应付职工薪酬 发放的时候,借: 应付职工薪酬,贷:银行存款等科目
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师请问一下服务行业的公司,人员工资是成本,能不能直接借主营业务成本工资 贷方应付职工薪酬工资 就不用劳务成本过度工资还有主营业务成本了。可以嘛
老师设计公司,设计员的工资, 可以放成本里面吗:借 主要业务成本-工资,贷:应付职工薪酬-职工工资,, 发放工资:借 应付职工薪酬-职工工资,贷;社保公积金个税 +银行。 工资放成本 有什么影响吗,年底要做处理吗
老师,公司主要成本就是人员工资,可以直接做在成本里面,借 主要业务成本 贷 应付职工薪酬,麻烦发一个正确计提和发放的分录,谢谢
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
合伙企业可以收专票吗?
老师,计提增值税比实缴多或小0.01应入什么科目?
我每个设备都有预计净残值,根据预计净残值和使用年限,确定每月提的折旧,那这样我是提折旧至设备净值为0时结束,还是提至设备净值等于预计净残值时结束呢?
费用报销没有发票,通过老板私账支付该笔费用,怎么做帐呢?
老师我们对公账户转对方A公司法人个人私卡货款可以吗?但对方给我们开的发票是A公司名的发票
老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录
老师,企业是卖二手车的,一般纳税人,税率是多少?
老师,您好,临时工工作期限是不能超过6个月么
你好老师,我们公司一个股东和他老公两个人,在公司不任职,他们两个自己转钱到公司账户,公司给他们交社保和发工资,这种的话,股东转钱进来的时候要备注什么比较合适呢,还有分录怎么做
增值税退税怎么退,提交什么材料
劳务成本后面还需要结转到主营业务成本里面
你好,取得收入的时候,需要从 劳务成本 结转到 主营业务成本