您好,当然可以,我们是实际发生了成本费用,只是发票没来,权责发生制当然可以暂估的哦,年度汇缴前来发票就能税前扣除
老师,当月付款了,但是有些费用没有收到发票,需要先暂估入账?借:管理费用/主营业务成本 贷:应付账款-暂估某某公司先入账?还是先入预付账款?
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
老师,预付账款这个人借方有十几万,现在他开过来发票,我是不是分录,借主营业务成本一万贷预付账款一万,这样子?
小规模纳税人,1月开了29万的普票,我暂估了成本费用29万,借库存现金29万,贷主营业务收入29万,暂估时:借主营业务成本-暂估29万贷应付帐款一暂估29万,问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万,借:主营业务收入29万,贷本年利润29万,这样会计处理对吗?
老师,晚上好,我想问一下,上个月暂估成本75万,我这个月收到成本发票9万多?但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费,咨询服务费是我公司的主营业务收入,我给对方公司付了9万多的咨询费费用,收到了对方公司给我公司开的发票,请问,这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲,我的会计分录是(1)支付服务费,借方:管理费用咨询费9万,贷方:银行存款:9万,(2步)冲回上月暂估成本借:应付账款暂75万估,贷:主营业务成本75万(3步)借:主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
房租租赁企业增值税按发生额申报(有预收款) 企业所得税收入按权责发生制确认,那么账上的销项税与增值税申报表不一致应该怎么处理?
老师请问下,出口10台货物,供应商的问题配件坏了要赔,这个要怎么开票
租赁合同里的押金需要交印花税吗?
我们小规模开票有3个点普票,还有1个点普票,现在是按照1计征,计算不含税销售额按3%还是按照1%计算不含税销售额
老师,供应商想提前让我们付款,没到账期的,利息是按天算还是按月好
你好老师个体户经营超市购买的遮阳网会计分录怎么做
老师,我1季度报税2482.51,但是我刚查开票统计那里1-3月是3563.69。1-2月是2482.51。这是啥情况啊?我报错了?可现在都是自动出数的啊?而且每次都核对?这能是咋回事?拜托
老师 我们小规模 这个客户打款用的他私人账户 这样他再要求开票怎么开
老师,请问我们公司卖了一辆手到二手市场10万,二手市场又卖给个人12万,现在二手市场直接以我们公司名义开了一个二手销售发票给个人12万,但是我们只收到了10万,这样对吗,第一,公司卖给个人二手车是免税吗,第二,这个差额怎么处理
老师,请问一下有线上办理股权变更的教程吗?