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老师您好,6月报5月增值税,请问认证勾选进项发票及账务处理是5月底做好只管6月系统申报,还是6月报税的时候一并做

2025-07-16 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 16:14

你好,做账是5月底做了。

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快账用户8745 追问 2025-07-16 16:16

那增值税额也是5月底就算好,勾选认证吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 16:17

你好,你可以6月初勾选也可以。

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快账用户8745 追问 2025-07-16 16:22

老师在吗

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快账用户8745 追问 2025-07-16 16:23

那勾选和做账肯定是同步进行的吧

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齐红老师 解答 2025-07-16 16:25

你好,这个不一定。比如7月申报6月的,只要6月没有结账。就可以补录进去

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快账用户8745 追问 2025-07-16 16:37

但是6月没结账软件是不是就做不了7月的帐啊

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齐红老师 解答 2025-07-16 16:38

你好,正常是可以录入的。

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购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
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你好   1. 是的  5月生效成为了 一般纳税人了  就可以抵扣5月销项税  2;    6月报5月的时候就可以抵扣5月取得进项税发票的 3;      增值税认证平台勾选即可   
2021-05-31
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