您好,在 Excel 的已付金额列(如 F2)输入公式 =IF(C2=,0,B2),当支付情况列(C2)为空时显示 0,有日期时自动填入应付金额(B2),下拉填充即可生效。
老师你好,请问让其他公司开发的软件程序本月已经验收通过。按照正常来说可以将研发支出转为无形资产了,但是现在有个问题,对方上月收到预付款时已经把合同全票开过来了,到但我们只支付了预付款,现在本将支付验收款,到有可能合同金额会有调整就暂时未支付,请问这个情况挂的研发支出全额金额必须要在本月转无形资产吗,如果武转了后续合同金额增加或减少又该怎么处理。
老师 我们公司委托外单位研发了一个网约车服务平台,合同金额为35万,现在支付了26万,这26万发票已全部拿到,另外9万还未支付,由于过程中有分歧也不知道什么时候支付。我应该怎么入账呢?
你好,老师,我公司主要经营货物运输,有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元,已支付150万元,应付账款剩于10万元未支付,比如7月铝粉运费收回,我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费,实际过路费已跟人家充值,等过路费开好,发票我们已经收到,现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 !把未支付10万元忚已经支付给人家,我的理解是不是正确,老师帮我看一下,过路费已充值,发票我们收到了,现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊,最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师,就是员工实际支付了1700,但是开票总金额是1699.99差了一分钱,我看了一下发票内容,有好几项东西,之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额,我说四舍五入的原因是可以的,她说发票金额不想等,会影响她做账,我应该怎么反驳这个会计,老师,会计的说法是错的对吧,可以给员工报销1700吧
公司贷款买车,首付1万,总价值10万,怎么做账,首付1万怎么做账,整体怎么做账
计提工资的时候,跟发放工资的时候不平,这个怎么计算呢
机关资本性支出和机关资本性支出(基本建设)啥区别?
新能源充电站的折旧年限是多久呢
提取备用金用来买材料,怎么做账,这样违法吗
请问,本公司员工2019年1月起进入本公司工作,2023年1月退休,退休后继续在本公司上班,2025年1月公司适退他,他要求公司补偿6个月(即工作一年补偿1个月)的劳动合同辞退补偿金,是否合理?
老师,有个合同13%金额177319元。收入220182.27元,销项税26093.23+附加税1565.6+印花132.11=28790.94元。同金额转包出去,进项成本220182.77元,进项税26093.23元,我有税费损失吗
老师,我公司代理的一家外贸商务企业税管员说有一个风险流,现在让提供一些资料,其中的资金流水存在一个问题,这家公司没有人员从我们公司转过去一人,交保险和发放工资的时候我公司都是转的正正好好的金额,然后外贸交保险和发工资的金额和这个数都一样,税管员问起来我怎么回答呢?
老师您好!一般纳税人资格证明在哪里下载打印?
老师,我们当月卖1车货,金额100万给客户,客户当月只给我们结货款的85%给我们并且当月也只让我们开85%货款的发票给他,剩下15%可能在下月或者下下月给我们结款,那我们当月卖出85%,应该确认85%的收入,我成本也应该结85%,另外15%的成本应该当月发货时确认在途物资还是确认其他科目好点?