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计提工资的时候,跟发放工资的时候不平,这个怎么计算呢

2025-07-18 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 17:39

你好,这个要看是什么原因不平。

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快账用户1297 追问 2025-07-18 17:42

老师,您帮我看下,我脑袋疼得很

老师,您帮我看下,我脑袋疼得很
老师,您帮我看下,我脑袋疼得很
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齐红老师 解答 2025-07-18 17:42

你好,这个太模糊了,看不清啊。

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快账用户1297 追问 2025-07-18 17:44

稍等,发放工资:借应付职工薪酬-工资173050.54贷:北京银行77970.54 微信75090 支付宝:19990

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齐红老师 解答 2025-07-18 17:46

你好,计提的时候呢。

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快账用户1297 追问 2025-07-18 17:46

计提工资:管理费用-工资 184575 贷:其他应收款-员工欠款 5000 其他应收款 -社保 6770.96 应付职工薪酬 172804.04

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齐红老师 解答 2025-07-18 17:48

你这个计提的时候不对。 管理费用-工资 184575 贷应付职工薪酬184575

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齐红老师 解答 2025-07-18 17:48

然后支付的时候,借,应付职工薪酬,贷,其他应收款,社保 其他应收款,员工欠款 贷,银行存款。

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快账用户1297 追问 2025-07-18 17:49

好的,感谢老师,我脑袋疼的

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齐红老师 解答 2025-07-18 17:50

你好,不用客气的了。

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快账用户1297 追问 2025-07-18 17:50

老师,还有情况,这把我弄得头疼 就是社保有一个员工是自己掏钱的,我们给代缴,这个怎么记账呢

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齐红老师 解答 2025-07-18 17:53

你好,这个外账不体现,外账当做正常员工操作。

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你好,这个要看是什么原因不平。
2025-07-18
你好同学,你能把凭证发过来吗?嗯。或者拍个照片也可以。
2022-05-06
你好 借应付职工薪酬5000 贷银行存款 应交个人所得税
2022-10-09
补计提, 借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-08-24
你好,这个在计提的时候做。
2024-11-20
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