你好,这个要看是什么原因不平。
发放的工资比计提时候多一分钱,账务不平了,怎么办
计提的时候挂账了扣的员工工资,结果发放的时候按照实际工资走的管理费用,这个计提挂账的怎么平?
上月计提工资5000这个月发放的时候这个员工有个扣款200那这个月发放工资的时候怎么做账
老师好 交个税的人员 计提工资和发放工资的时候 这个会计分录怎么做呢
老师您好,员工工资计提 的时候把请假部分也一起计提了,这个请假工资发放的时候会计分录要放到哪个科目 呢?
请问老师钢贸行业增值税税负率是多少
各位老师大家晚上好,合作社半路建账应该怎么建期初数据,
老师,麻烦写一下附有销售推货的分录,谢谢
老师,我上个月勾选认证的发票,对方这个月红冲了,做账怎么处理,报税要进项税额转出吗
开票税率是3%加税点怎么收费
老师,只买社保,没有工资的人员,社保个人部分公司也承担,怎么做账
老师,你好, 公司采购一吨石头,石头经过水洗,打磨,色选,最后变成成品,成品分为一级,二级,三级。请问怎么核算成本?
老师,请问企业汇算清缴报表需要调整的相目有那些.
各位老师大家好,合作社成员的这个出资额在期初建账的时候填写在那里呢,请各位老师指点一下,谢谢
之前工作的代账公司听说我会计证考过了,突然发给我一个涉税服务人员二维码申领,并且让我把码给他,是想用我的会计证绑定他的代账公司吗
老师,您帮我看下,我脑袋疼得很
你好,这个太模糊了,看不清啊。
稍等,发放工资:借应付职工薪酬-工资173050.54贷:北京银行77970.54 微信75090 支付宝:19990
你好,计提的时候呢。
计提工资:管理费用-工资 184575 贷:其他应收款-员工欠款 5000 其他应收款 -社保 6770.96 应付职工薪酬 172804.04
你这个计提的时候不对。 管理费用-工资 184575 贷应付职工薪酬184575
然后支付的时候,借,应付职工薪酬,贷,其他应收款,社保 其他应收款,员工欠款 贷,银行存款。
好的,感谢老师,我脑袋疼的
你好,不用客气的了。
老师,还有情况,这把我弄得头疼 就是社保有一个员工是自己掏钱的,我们给代缴,这个怎么记账呢
你好,这个外账不体现,外账当做正常员工操作。