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刘艳红老师,我还有一个问题需要您解答,6000是法人微信转,还是无所谓谁?

2025-07-24 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 12:36

您好,法人或公账转都可以

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快账用户1143 追问 2025-07-24 12:43

法人是找别人身份证办的,不参与,那么只能公户转是吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 12:44

那最好公账转就可以

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快账用户1143 追问 2025-07-24 12:46

公户转6000备注什么用途合理,是先添加员工入职再转6000吗?还是无所谓

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快账用户1143 追问 2025-07-24 12:50

 我按照取现金形式,假装私下给,实则让别人微信转6000给他,还需要写个什么收据吗

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快账用户1143 追问 2025-07-24 12:55

我可能还是有点懵,也是新手,啥都不懂,是自然人电子税务局添加员工后,下个月申报个税,那么下个月15号之前也不够一个月,申报金额写0?

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齐红老师 解答 2025-07-24 13:08

下个月15号申报的是上个月的工资

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齐红老师 解答 2025-07-24 13:08

你按实际的金额来填就可以了

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快账用户1143 追问 2025-07-24 13:21

那我到底能不能还没申报就先公户转给他6000呢?我先办入职,然后公户转6000,然后从下个月开始,我再申报个税几个月,再然后辞职这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 13:33

可以先付,和他们说下后面申报

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快账用户1143 追问 2025-07-24 13:45

老师,先付工资后申报的分录涉及到   借应付工资贷银行存款这一个分录吗

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快账用户1143 追问 2025-07-24 13:49

怎么能把这个账弄平呢,比如今天公户转6000,借应付职工薪酬贷银行存款6000吗?那我申报几个月的3000,这账怎么平

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齐红老师 解答 2025-07-24 14:15

先计入
借:其他应收款
贷:银行存款
到时再计提再冲其他应收款就可以

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快账用户1143 追问 2025-07-24 14:33

用其他应收款不太懂,老师您能把金额写上还有涉及到的分录写全吗? 能不能7月份记账时,7月20日计提7月份工资3000,借管理费用贷应付工资3000,7月20日再计提8月份工资同样的分录,都写在7月份的凭证里,然后7月25日发放了6000??可以这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 14:35

你7月计提
借:管理费用3000
贷:应付职工3000

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齐红老师 解答 2025-07-24 14:35

发放
借:应付职工3000
其他应收款3000
贷:银行存款6000

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齐红老师 解答 2025-07-24 14:36

8月
借:管理费用3000
贷:应付职工3000
借:应付职工3000
贷:其他应收款3000

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