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老师,假如销售10000元的货,借:应收账款 11300,贷:主营业务收入:10000 应交税费-应交增值税 1300,客户以商品有质量问题需要便宜1000元,这1000元就得开红字现金折扣票,分录借:应收帐款 -1000,贷:主营业务收入 -1000,老师这样写分录对不。

2025-07-29 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 10:49

还是要冲对应的销项税的

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快账用户5925 追问 2025-07-29 10:58

老师象这种情况可不可以把之前的票红冲了再按折扣后的价格重开一张发票。

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齐红老师 解答 2025-07-29 10:59

也是可以的,没问题的哈

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一、第一问,月末不需要结转。 1、采购的分录是: 借:库存商品1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款1130 备注:就是说这个是采购的可以销售的库存商品,当有收入时,才结转对应的成本。 二、第二个问题: 1、销售收入的确认,分录是: 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)130 2、同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 三、结转收入的分录是: 借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000
2020-12-03
你好! 思路是对的 结转分录是 借主营业务收入1000 贷本年利润1000
2020-12-03
你好,同学,处理没问题的
2021-02-18
你一次写一笔分录就可以了。
2021-08-24
您好,要把1000在2个商品中进行收入分配,比如主商品市场价格 1130,附商品市场卖价200 借:应收账款1130 贷:主营业务收入-主商品1000 *1130/(1130%2B200) 主营业务收入-附商品1000 *200/(1130%2B200) 应交税费 应交增值税 销项130
2023-10-25
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