购买土地的钱是怎么来的呢?
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办?我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入?怎么办呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,请问我公司2020年购买了一块价值 3074467元的地,现在地一直是空着的,公司一直没什么业务,也没有建账,现在在少量业务,我现在要建账,请问这块地我是入无形资产吗,到时我每个月做账是不是也要摊销折旧的?按多少年摊销折旧
旅游的发票,能入账不调增吗?需要分摊到员工报个税吗?
之前做的是借预收账款贷银行存款。收到发票冲预付的时候是借营业收入贷预收账款,冲的时候少录了10元。导致余额有10元。我应该如何调凭证
老师,能给一套研发费用完整的账务处理方法吗
刚面试了一家小型制造业,有三个执照,都走这一个厂子的货,有这样的吗?还有养了几个网络销售人员(类似于电话销售或者爱采购平台销售)
单位的报销单代账公司不要,只要转账金额一致就可以,这样可以吗
老师,我们老板跟朋友开了一个个体户超市,然后有三十几个客户,他现在叫我做内账,具体应该怎么做
公司主要做彩钢墙板,顶板的,有推荐比较好的成本,库存,生产单,发货单,销售单的软件吗?
厂房一直做的从价计提房产税 ,车间临街有一个小小门面出租10来年,一直没有从租计征房产税,门面也没有单独在固定资产有价值数据,现在该如何调整?
领导说高风险发票是上游的问题不是我们的问题,这个说法对吗?
香港公司用公司账户买了美股,请问在中国境内做账应该怎么写分录?
我都不清楚,当时还没来
要找到相关的单据做账,
就说有一个合同,我要怎么去问领导呢
直接找领导要,做账必需要有资料的
就问这个地的钱是谁付的吗 还要 知道什么不,我都不太懂,这块地是2020年买的,我现在建账入了这个期初余额的话,从2024年8月份开始做凭证还要做购买土地这笔分录的不
不能随意建账的,那么大金额,需要取得当时的交易原始单据