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老师,我看之前会计的账跟财务不一致,您帮我看看,怎么弄,账里有未交增值税126510.01,税务申报表里留底税额23161.69,是旅游行业差额计税

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老师,我看之前会计的账跟财务不一致,您帮我看看,怎么弄,账里有未交增值税126510.01,税务申报表里留底税额23161.69,是旅游行业差额计税
老师,我看之前会计的账跟财务不一致,您帮我看看,怎么弄,账里有未交增值税126510.01,税务申报表里留底税额23161.69,是旅游行业差额计税
2025-08-02 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-02 15:26

差额计税的用不到未交增值税你确认收入的时候借应收账款等 贷主营业务收入1441568.8÷1.06 应交税费简易计税1441568.8÷1.06×6% 借主营业务成本144156.8÷1.06 应交税费简易计税1441568.8÷1.06×6% 贷应付账款等 不交增值税 你这个留底是一般计税项目里面做了进项税额才有留底的。

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快账用户9844 追问 2025-08-02 15:32

以前的会计做的,差额开票,按开票金额的不含税确认的收入和销项税额,成本来了直接按总金额确认成本

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快账用户9844 追问 2025-08-02 15:33

老师不是你哪些算确认的收入

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齐红老师 解答 2025-08-02 15:34

收入的价税合计÷1.06按照这个计算不含增值税的金额,如果你不是的话,你的成本怎么出来 你收入× 6%等于你申报表里面的税额吗?建议你看一下差额申报的课程。 按你那个做法不含税金额怎么填写表一

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齐红老师 解答 2025-08-02 15:34

如果按你正常做的那个收入,你填写的表一税额最后不对

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快账用户9844 追问 2025-08-02 15:45

按这个来确认的收入是1436673.31和税额4895.49,实际账里可以抵扣的成本是1599080.69,申报系统最多可以抵扣1441568.8,还有进项税额344.38,上月留底22817.31,本月留底23161.69,科目余额表里未交增额税贷方-126510.01,我怎么处理,不管就一直放着吗

按这个来确认的收入是1436673.31和税额4895.49,实际账里可以抵扣的成本是1599080.69,申报系统最多可以抵扣1441568.8,还有进项税额344.38,上月留底22817.31,本月留底23161.69,科目余额表里未交增额税贷方-126510.01,我怎么处理,不管就一直放着吗
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齐红老师 解答 2025-08-02 15:46

你有一般计税的业务吗?没有的话你这些进项就不能认证,因为你差额交税 认证之后进项转出

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快账用户9844 追问 2025-08-02 15:55

那是很早之前会计那么做的专票给认证了,现在直接做一笔分录给转出来是吗

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快账用户9844 追问 2025-08-02 15:55

是一般计税

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齐红老师 解答 2025-08-02 16:14

哪个是一般计税的 什么业务的

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快账用户9844 追问 2025-08-02 16:17

旅游行业

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齐红老师 解答 2025-08-02 16:24

旅**业你还选择你这边到底是一般计税还是差额 可是你给我截图里面的全部都是差额呀,要么差额要么一般计税 二选一 查清楚了 差额计税不能抵扣 进项转出

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快账用户9844 追问 2025-08-02 16:29

我知道,是之前会计做的,我现在说怎么把账调成跟申报系统完全一致

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齐红老师 解答 2025-08-02 16:34

借主营业务成本或者管理费用等 贷应交税费,预交增值税进项转 出账上的,把你留底的转出, 然后附表2里面填写进项转出,填写留底的税额。

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你去看这个步骤去结转,这个弄不出来,未分配利润调平这个
2021-03-02
同学,你好。 可以在下个月把账调回来的。
2021-04-15
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入或主营业务成本
2021-03-10
你好,这个不是留抵的,这个是销项减去进项,减去减免的差额是要交税的
2021-08-15
您好,2月正常计提缴纳增值税6783.85是需要做分录的,借:应交税费-销项税额 6783.85 贷:应交税费-未交增值税 6783.85
2022-08-15
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