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我公司是做出口贸易的,为客户垫付海运费和保险费,但目前我们也没有给货代付款 先把美元转换成人民币,比如我应该收客户5000美金 ,但我们给货代是付4800美金 计入什么科目 中间的差额记入什么科目,等收到了钱又是怎么做分录的

2025-08-04 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-04 08:55

海运费和保险费发生了嘛

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快账用户6540 追问 2025-08-04 08:57

是的呢 老师

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齐红老师 解答 2025-08-04 09:00

借应收账款客户5000 贷应付账款4800 营业外收入200

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齐红老师 解答 2025-08-04 09:00

收到借银行贷应收账款 支付借应付账款贷银行存款

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快账用户6540 追问 2025-08-04 09:06

可是我们是美元呀 中间有汇率差呀

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齐红老师 解答 2025-08-04 09:08

汇率差,你自己写财务费用就是了 收到借银行 财务费用(或者负数) 贷应收账款 支付借应付账款 财务费用(或者负数) 贷银行存款

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相关问题讨论
海运费和保险费发生了嘛
2025-08-04
同学你好,一个一个的说啊,开出越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票)时,借:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额,贷:主营业务收入,人民币金额。
2023-05-26
你好,将21年的产生的成本和费用冲回后剩余的部分计入营业外收入,借银行存款110 贷其他应付款(给客户的)以前年度损益调整(21年的产生的成本和费用)营业外收入(差额),借其他应付款(给客户的) 贷银行存款。
2022-08-12
你好,你们发票是怎么开的?需要给你发票来做相应的账务处理
2022-04-11
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
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