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老师,员工工资没有发放,但是计提了,计提的分录是借管理费用工资,贷应付工资,由于工资没有发放,税务局说管理费用的工资变成多列的成本

2025-08-04 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 18:51

你好,跨年了吗?跨年没有支付的话,需要纳税调增。

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快账用户1792 追问 2025-08-04 18:52

2024年一年都没有支付过工资,但是每个月都做工资表的

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快账用户1792 追问 2025-08-04 18:53

税务局认为2024年所有的工资不应该是成本

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齐红老师 解答 2025-08-04 18:55

帐上可以做,但是会算清剿一定要纳税调增

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你好,跨年了吗?跨年没有支付的话,需要纳税调增。
2025-08-04
你好 你的分录 是正确的呢 
2020-11-23
同学你好,请参考以下分录,谢谢。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2020-09-26
你好; 需要计提的;   都要计提哈   计提是借管理费用-员工工资 贷应付职工薪酬-员工工资
2021-10-26
下个月就是直接发放分录,最后一个分录就对。
2023-03-31
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