数据整理:统一两份表格的客商名称、月份格式、金额小数位,添加 “客商 %2B 月份” 辅助列(如=客商列&_&月份列 )。 函数比对:用 VLOOKUP,以 “客商 %2B 月份” 为查找值,在对方表找金额,公式如 =VLOOKUP(辅助列, 对方表区域, 2, 0),对比结果。 差异查漏:对 #N/A(无记录)、金额不等项,核查客商别名、月份格式,或抽凭证细查
有个单位既是客户也是供应商,现金收入单出纳把客户填了供应商,那我这边没留意做成了凭证,做:银行存款,贷:应收账款,这个月发现后,我们在应付供应链做了一份单增加了应付帐款,相应在应收账款供应链乜做了一份单调减了应收账款,请问我在应付应收做的那两份单凭证怎样做?
老师,有一种很奇怪的现象,跟供应商之间的,我们跟供应商拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份收的货,供应商在8月份初进行对账,然后然后8月份开票,到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
公司五月份买的食品,七月份才收回款,都是小金额能有十多家,总金额是7945.8元,我应该在五月份和七月份分别应该怎么做账,会计小白一个,麻烦老师详细讲解,谢谢啦
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
老师好,打扰一下,因前任会计把去年的其他应收款借方的金额做成了其他应付款的贷方金额,我现应如何调。因这家公司去年11月份开的,别人做的账,现我刚接手,不知如何调,别人只提供12月份的余额,其他资料不肯给。
老师,帮外省开发票可能会引起预警,那外账报税可以的不?
老师,根据下面这道题,外购的烟丝消费税怎么算,可以抵扣吗
外贸公司出口货物,国外客户委托代理已付人民币现金,现在应该怎么进行合规处理?
老师你好,请问土地出让金分摊计入什么科目
老师您好!股权转让中,平价转让需要交个人所得税吗?
老师你好,我之前的待认证进项税额都抵扣了,但是我忘了哪些认证抵扣了,我该怎么检查,补分录
老师您好,我司是新成立的机械租赁公司,老板本人名下有一辆皮卡车,租给公司,需要交多少税费,税率是多少?
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?