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老师好,营业执照期限变更,从哪里看年检还是不年检那
老师我们有个监理公司,这家监理公司是我们老板和别人合伙的,2025年开始合伙的,2025年之前的监理费单位收到就要给另外一个股东,请问这个监理费我怎么怎么给那个股东
电子税务局上怎么变更财务负责人?
老师你好,我是外贸出口企业,情况是这样的,我们出口的货品是鸡蛋类,比较重。基本只能找物流公司运输。问题1:从广东省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路没有提运单,只有货物的载货清单,然后我们走的汽车,这个车是香港的车,不然进不去香港,但他们想在香港和珠海两地跑的话那必须是要两地牌,他们为了做生意,大陆的车牌是租有资质公司的。相当于车是这个老板个人在香港买的,大陆车牌是挂靠国内的物流公司A,这个老板在大陆也开了一家物流公司B。我司结算和开票那些都是对接公司B。过关的载货清单上需要盖国内的物流公司章,他们盖的是A公司的,那就会跟我们与B公司结算的不一致。这个有没有影响?
老师零售行业。不生产。他们的账务大概是怎么做的,有erp系统
您好,老师,请问公司上造请人打田,款已付的未取得发票,已经联系不上该人了。 现在下造请了另一个人打了田,然后这个人把他打田和前面那人打田的款一起合计开了张发票。 这得需要哪些凭证链才合规吗? 还有打田验收单,现在这情况验收单的服务方能换成后面打田的人吗?
老师,运输途中损耗啦共计5万月的材料,含税价5.65元,当时我们与承运商签订了一个运输损耗协议,就是运输中的损耗由承运商赔付,这个账务如何处理
老师好,医院是民非性质的,以前医院向股东(院长)的借款记的是借银行 贷其他应付款。后来➕入一个人他们成立了一个管理公司,说是医院的上头,现在这个院长要把以前的其他应付款冲了,说是以前那个其他应付账款是做为成立的管理公司的股份,关键是我们医院和那个管理公司也没有业务关系。请老师告诉一下这个其他应付款要冲了怎么做分录?贷款记什么呢?
亲姐妹之间赠予商铺涉及的税费如下: 增值税:免征。 个人所得税:免征。 土地增值税:需缴纳。 印花税: 契税:由受赠方缴纳。根据《中华人民共和国契税法》规定,契税税
老师,个人自己开挖机用于装货,代开发票的时候了,是开装卸服务费,还是按带人操作机械设备的建筑服务呢?一个是劳务费一个是经营所得
麻烦老师帮忙看看,哪里不妥了,现在是要先解决账务问题呢
在成本的角度,她6月正常计提了一次,7月出成本,账是平的。但是放在我这7月要冲减计提的材料,无成本出的呀,是嘛
哦哦,我们把成本的分录顺着红冲一遍,生产成本 到 库存商品 到 主营业务成本,
正常来说,6月的时候发票到了,就应该重新计提然后冲5月暂估,7月的成本表不应该再有这个材料对吗
不是,正常生产成本就不是按购入材料记入的,哈哈 我们的成本核算同事很不专业
我知道我知道,老师,先忽略这个问题,我们就把购入的材料,转入在产品来讨论
好好,是的,6月发票来了红冲,不在7月里出现
那如果我是在7月才冲减,那7月的成本表也要减掉这个材料才对,是吗
对对,我也是这么理解的
那现在成本的想法是想在7月直接在成本出了这个材料,相当于6月计提的在7月当出货成本结转,但我想想这逻辑对吧?
这逻辑不对吧?
逻辑是不对,但也只能这样了,现在材料没有红冲,账上多了
成本相当于把计提的费用结转?哪里不对了?但是如果我会计账还是跟着成本结转,那我挂着的暂估咋办
哦哦,暂估也红冲嘛,把567这3个月合在一起看,暂估-生产成本-库存商品-主营业务成本 ,全过程红冲了,6月没红冲,就冲在7月
意思是成本可以在7月出,会计账从结转主营成本冲到冲减计提材料?
不是,不能冲材料,冲库存商品,再中主营业务成本
然后我再按成本的结存数,重新结转?,是这个意思吗
那我账上的材料不还是有吗?
是的,是这个意思, 材料没有呀,从材料-生产成本 -库存商品-主营成本,4个分录都红冲,相当于原来暂估的一套分录没有发生过
那老师你上面说不能冲材料
意思是这4个分录都要做红冲?
对对,4个分录都要红冲