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@董老师,你好,再次提问的

2025-08-06 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 19:45

朋友您好,感谢您的信任

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快账用户7234 追问 2025-08-06 19:58

麻烦老师帮忙看看,哪里不妥了,现在是要先解决账务问题呢

麻烦老师帮忙看看,哪里不妥了,现在是要先解决账务问题呢
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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:00

在成本的角度,她6月正常计提了一次,7月出成本,账是平的。但是放在我这7月要冲减计提的材料,无成本出的呀,是嘛

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:02

哦哦,我们把成本的分录顺着红冲一遍,生产成本  到 库存商品  到 主营业务成本,

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:02

正常来说,6月的时候发票到了,就应该重新计提然后冲5月暂估,7月的成本表不应该再有这个材料对吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:04

不是,正常生产成本就不是按购入材料记入的,哈哈 我们的成本核算同事很不专业

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:05

我知道我知道,老师,先忽略这个问题,我们就把购入的材料,转入在产品来讨论

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:07

好好,是的,6月发票来了红冲,不在7月里出现

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:09

那如果我是在7月才冲减,那7月的成本表也要减掉这个材料才对,是吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:09

对对,我也是这么理解的

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:11

那现在成本的想法是想在7月直接在成本出了这个材料,相当于6月计提的在7月当出货成本结转,但我想想这逻辑对吧?

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:11

这逻辑不对吧?

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:12

逻辑是不对,但也只能这样了,现在材料没有红冲,账上多了

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:15

成本相当于把计提的费用结转?哪里不对了?但是如果我会计账还是跟着成本结转,那我挂着的暂估咋办

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:16

哦哦,暂估也红冲嘛,把567这3个月合在一起看,暂估-生产成本-库存商品-主营业务成本  ,全过程红冲了,6月没红冲,就冲在7月

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:21

意思是成本可以在7月出,会计账从结转主营成本冲到冲减计提材料?

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:22

不是,不能冲材料,冲库存商品,再中主营业务成本

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:22

然后我再按成本的结存数,重新结转?,是这个意思吗

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:24

那我账上的材料不还是有吗?

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:26

是的,是这个意思, 材料没有呀,从材料-生产成本 -库存商品-主营成本,4个分录都红冲,相当于原来暂估的一套分录没有发生过

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:28

那老师你上面说不能冲材料

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快账用户7234 追问 2025-08-06 20:28

意思是这4个分录都要做红冲?

意思是这4个分录都要做红冲?
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齐红老师 解答 2025-08-06 20:30

对对,4个分录都要红冲

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