同学,你好
那就按次分配。比如一次10元,这个员工一个月30次,就计入300元
老师好!想问下如果低于3000我做账的时候,做到费用里,还是做到固定资产里,什么区别呀? 2.工资表,月底出纳做还是我做?计提工资月末我就要做出来,可是出纳没给我工资表怎么做呢? 3.工资表在我们的讲课资料里,我看挺简单的,实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做? 5.老师,能不能把讲课的时候,您用到的付款申请单,出资证明书,工资分配表,摊销表,折旧表,就是就是所有我们会计学堂自己做的表,能不能分享到给我们呢,谢谢 6.老师,采购部找我报销的时候,有采购合同给我,让我付款,可是月底才给我发票,我先做账,等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票,不是单次采购金额的发票,怎么弄啊?就是这次我付款的金额,和发票金额不一致,怎么弄呢?谢谢
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨询-我如果不入库直接发放怎么做会计分录呀?
老师请问计提工资时扣了员工伙食费才计算应付工资,后面对方公司扣了伙食费才付劳务费,要怎么做分录呢? 比如我公司派员工到另外一个公司工作,在对方公司吃饭,我们在工资里补贴伙食费,对方公司扣的伙食费,我们再从工资回扣除。 再比如,三个工人外派到对方公司工作,月工资是每人4000元,补贴伙食每天10元,那么计工资时计算为4300元,在对方公司食堂吃饭用去108元,那么我们提工资时每人4192元。 对方公司给劳务费每人5000元,共15000元,扣除伙食费324元,我们公司实收14676。我要怎么分录呢
请问老师食堂采购无法取得发票,想把这部分支出,作为员工伙食补贴做到工资表里,再扣回来给食堂做统一采购,问题是员工吃饭次数不一致,有的员工一天2次,有的员隔一天吃一次,餐费补助怎么分配呢?