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老师,我公司为商业贸易公司,申报增值税时跳出,出口应征税报关单用途确认,提示了我出口报关单2-4拦商品用途确实,是否当期申报未开票收入。我选择了否,原因是已开具发票,但是输入发票号码后提示,效验未通过。该怎么办?我明明开具了发票。是什么原因跳出来要做报关单用途确认呢?

2025-08-08 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-08 10:59

你好,你还没退税是吗这个报关单

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快账用户1354 追问 2025-08-08 11:01

是的,这个报关单是首次报关退税,由于进项发票还没有完善,所以还没有申报退税,就开具了销售发票。

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:01

那不需要管这个提示的暂时

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快账用户1354 追问 2025-08-08 11:04

我申报增值税时,提示我要做这个用途确认。不然就提交不了增值税申报。

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:04

你申报出口免税就可以啊

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快账用户1354 追问 2025-08-08 11:06

因你单位出口应征税报关单的用途确认结果与本期申报的数据存在差异,为保护您的纳税权益,请核对报关单用途确认结果及申报表数据。

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快账用户1354 追问 2025-08-08 11:06

这么提示的

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:07

你开具的出口发票申报了就可以啊,我们得没这个提示

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你好,你还没退税是吗这个报关单
2025-08-08
你好; 设备是好久发出去 ;发出去的当月做收入结转成本的 ; 你们出口是要开票的 ;要开票后 申请 退税的;  ; 需要的 
2023-08-09
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-25
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
同学你好 (1)1日,向乙公司销售M商品5000件并开具增值税专用发票,每件商品的标价为80元(不含增值税),每件商品的成本为50元,由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,销售M商品符合收入确认条件,全部款项尚未收到。6日,甲公司收到乙公司支付的全部款项,存入银行。 借,应收账款406800 贷,主营业务收入360000 贷,应交税费一应增一销项46800 借,主营业务成本250000 贷,库存商品250000 借,银行存款406800 贷,应收账款406800 (2)10日,销售一批原材料,开具的增值税专用发票注明售价为50000元,增值税税额为6500元,全部款项以银行汇票结算,该批材料的实际成本为35000元,销售材料符合收入确认条件,同时为包装出售的原材料,领用不单独计价的包装物一批,实际成本为600元。 借,银行存款56500 贷,其他业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 借,其他业务成本35000 贷,原材料35000 借,销售费用600 贷,周转材料600 (3)20日,乙公司要求退回12月1日所购的M商品200件,经过协商,甲公司统一退货,于当日支付了退货款,按规定已向乙公司开具了增值税专用发票(红字),25日该批退回的M商品验收入库。 借,主营业务收入360000 借,应交税费一应增一销项46800 贷,银行存款406800 借,库存商品250000 贷,主营业务成本250000
2022-05-06
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