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误多开了一张发票,然后又红冲了,怎么做账?

2025-08-09 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-09 20:30

您好,如果是当月的一正一负不用做账,如果是跨月的,把上月的分录红冲就可以

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快账用户7194 追问 2025-08-09 20:33

当月的话,一正一负,不用做账,就那两张发票直接不管是吧?那如果是跨月的呢,又怎么分录做账?

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齐红老师 解答 2025-08-09 20:36

跨月你前面确认了收入
这个月红冲
借:应收账款-
贷:主营业务收入-
应交税费-

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快账用户7194 追问 2025-08-09 20:37

好的。谢谢

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齐红老师 解答 2025-08-09 20:40

不客气,很高兴为您服务

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