直接做在7月账上,7月直接折旧就行

老师 请问一下我这个固定资产减少 怎么出凭证哦?5月入固62831.86元;6月已折旧1期 在7月份的时候销售出去, 可是对方要求按3 3 4的比例开票 也就是7月份开票26042.1元 8月份开票26042.1元 9月份开票34722.8元。这样开票出去,我7月份减固也不能减0.3套,如果按未开票收入先挂的话又要交税 增值税 所得税 如果到9月份开票完了一次性减固的话 那我7月8月又怎么做凭证呢?
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师,6月份的账有一张进项发票没有勾选认证,先报税,后做账,做账的时候把这张发票做进成本里了,报的税是对的,做账多做了十几万进项,这个从财务报表上能看出来吗?有什么风险呀?现在该怎么调账呢?
老师 小规模老板自己个人微信,采购公司用品,但进项票是开到公司了,这个要做到公司费用吗。还有老师营业执照是24年1月17日登记,但税务登记是7月份,经营发生也是7月份,那建账套是以那个阶段来建呢,再就是6月份有员工上班,但工资是7月份发放的,那6月份还要计提吗,如果6月份没有计提,7月份工资发放如何处理呢,谢谢
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
公司承担员工部分的社保费可不可以不计入管理费用,可以并入工资吗?并入工资申报是不是不需要汇算调增了?并入工资如何做账?
24年计提的预提费用25年汇缴的时候发票没收到,25年4月冲平预提调整到以前年度损益调整贷方,当月利润报表中以前损益调整是负数冲减了当月利润,不知怎么回事,按道理应该计入利润分配,或者增加利润才对
老师,小规模公司季度末需不需要计提增值税及附加与企业所得税?
老师,老师,税务代开发票要收多少钱
我在报2025年汇算清缴里面有个固定资产折旧要填写。我是直接倒固定资产折旧明细,看里面的原值,本年累计折旧,期末累计折旧的数字吗?还说看科目余额表上面的本年累计折旧,和本年的折旧余额?主要是历年累计折旧额,这个数我不知道怎么看。
老师,请问一下。做全盘账实操是不是5月的原始单据先全部收集完了,然后6月份开始记账,我指的不是电脑哪个时间。
公司购买了一间15 m2的活动彩钢房价值1700元做临时用途,请问怎么做分录?
不是现在每个公司注册资本是多少必须在5年内缴齐吗,那如果公司在经营第3年公司需要注销,还需要缴纳注册资本吗?
老师好 一般纳税人公司木业,开销项发票几个税点?取得自产自销进项免税票。销项税额能抵此免税票进项多少点税额呢?
老师,企业所得税汇算清缴时,12月有利润21631,但有笔利润分配-未分配利润-1926367.71元,怎么做调减,万要调减多少呢?
因为都是在本年,直接在7月做账就行,是6月购入的,7月直接开始折旧