同学,你好
税务局要求你是发票不能用,还是进项不能抵扣
“您有1张往期已抵扣的发票被判定为非正常发票,请在当期进行进项税额转出处理!”你好 老师,请问这张发票是因为销售方还没有正常纳税申报 导致我这边出现异常了吗
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
老师,你好,请问一下,20年有一张进项发票未做账,但是申报的时候,进项抵扣了,现在要把这张发票做进去,需要怎么做呢?
老师,2020年10月25日我们收到一张专用发票,2021年3月已抵扣该张发票,2023年10月23日收到税务取得异常增值税扣税凭证的通知,要求处理,我应该怎么处理呢?现有多余的进项发票。
老师,我们是服务类行业,增值税报表主表第二行是货物,第三行是劳务,这些我们不用填吧
请问农产品增值税小微的3%加计算扣除到9%,这部分会计分录怎么做?
你好,公司购买办公楼,摊销20年,残值率一般多少?是5%还是10%
免抵提税申报时,如果显示有疑点内容:美元离岸价超过海关信息离岸价,应该怎么办,实际是报关单上面有4项,税局只读到其中一项的价格
想咨询下:社保基数变更了,8月工资表一般怎么调整,比较好?7月按照旧基数计算的工资,那 8月工资表变动涉及哪些地方?可以帮忙提示一下吗?怕有疏漏点~
老师,安监需要填写社保的应缴和实缴人数,我们公司不是每个人都交了社保,这该怎么填,如果按实际填,应缴和实缴人数会不一样,这样有什么影响没?
老师,企业减少注册资金应该怎么操作,能指导一下吗
请问资产负债表里边应收应付有余额,老板说让把这些余额清一下,要怎么做呢
老师好!请多交的增值税退回怎么做分录?
老师请教个问题,我们和对方欠的施工合同,里面也含有材料,我们让他们代为付款和采购,厂家直接把发票开给我们可以吧
不知道,税务局直接进项税额转出了
同学,你好
那就当作要求进项不能抵扣
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
小企业会计准则也是这样做吗?
如果发票不能用,又该怎么做?小企业会计准则
同学,你好
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
成本这块怎么做呢老师?
同学,你和
如果成本不能用
借:应付账款、其他应付款
贷:利润分配-未分配利润