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老师,你好,我们有一张23年的进项票已做了成本,和进项抵扣。到25年被判定是异常发票。现在改怎么做账务处理呢?

2025-08-12 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 09:37

同学,你好
税务局要求你是发票不能用,还是进项不能抵扣

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快账用户1768 追问 2025-08-12 09:39

不知道,税务局直接进项税额转出了

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齐红老师 解答 2025-08-12 09:41

同学,你好
那就当作要求进项不能抵扣
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户1768 追问 2025-08-12 09:44

小企业会计准则也是这样做吗?

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快账用户1768 追问 2025-08-12 09:45

如果发票不能用,又该怎么做?小企业会计准则

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齐红老师 解答 2025-08-12 09:46

同学,你好
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户1768 追问 2025-08-12 09:48

成本这块怎么做呢老师?

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齐红老师 解答 2025-08-12 09:50

同学,你和
如果成本不能用
借:应付账款、其他应付款
贷:利润分配-未分配利润

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您好,要去大厅更正申报202103增值税申报表(202103申报表有留抵就不用补交税),和2021年度所得税汇缴申报表,这个发票的成本费用也不能扣除的,如果没有亏损要补交所得税
2023-10-25
你好,学员,这个发票是不是有问题。不能抵扣
2023-10-24
您好,这个的话,都是跨年吗了吧这个 然后就是
2023-12-11
你好,是的。
2020-04-16
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2023-11-03
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