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老师,我从代账公司接过来的账目,给的科目余额表跟凭证不一致,数据都是错的,我从7月开始新建账我应该怎么做,可以不用她的科目余额表的数据吗

2025-08-14 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 16:36

那个没法子的,即使是错的,也要沿用以前的数字

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快账用户5003 追问 2025-08-14 16:39

沿用以前的数据但是有问题,就看应交税费未交增值税这个,每月增值税都交了,她的余额还有7万多

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齐红老师 解答 2025-08-14 16:40

不管他了,你按自己的思路正常做账就行,

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相关问题讨论
那个没法子的,即使是错的,也要沿用以前的数字
2025-08-14
您好 是根据科目余额表期末数余额填写 银行存款这样填写正确的
2022-03-08
你好,放到期初余额里面,年初数据需要看去年12月末的。
2022-03-03
你好,科目名称不一致,可以新建一个客户名称,然后做调整 借:应收账款-A 负数 应收账款-B 客户正数
2024-09-04
同学,你好,录他2月的科目余额表就可以了。
2022-03-12
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